同學(xué)你 滯納金計入營業(yè)外i支出
老師,6月份補了1月份未開票收入,當(dāng)月補增值稅10萬,滯納金1千。但是這筆扣稅有誤,這個月又退回來了,那6月扣稅時應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,6月份補了1月份未開票收入,當(dāng)月補增值稅10萬,滯納金1千。但是這筆扣稅有誤,這個月又退回來了。那6月扣稅和繳納的滯納金應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
請問老師,去年十月份緩繳的增值稅,今年2月份交上了,4月份又退回來了,本來應(yīng)該8月份交上,當(dāng)時沒交,現(xiàn)在我自己檢查出來了,他們叫我改去年10月份報表,那樣得四個月滯納金,可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月,滯納金不能那么多,我想在今年4月份報表查補稅款改下報表,今年4月份,合理嗎?
老師,之前年度的城建稅申報有誤,在2023年4月份更正申報并補繳稅款及滯納金,當(dāng)時未做賬務(wù)處理,說補上就行了,現(xiàn)在做2023年匯算清繳,滯納金要求調(diào)增,我應(yīng)該怎么處理呢?
24年1月份即征即退項目申報繳納增值稅稅額20000元,軟件已退稅2000元,6月份更正抵扣進(jìn)項1000元,應(yīng)交增值稅19000元,軟件應(yīng)退稅1900元,但已申請退稅2000元,則補繳增值稅款1000元,然后現(xiàn)在這個1000元怎么做賬?還有涉及的滯納金又怎么入賬呢
上月計提工資跟今個月實際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動流入可能為負(fù)數(shù)嗎
個體工商戶開具1稅點專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費?
老師好~咨詢下:公司裝修產(chǎn)生的一系列費用,一般計入什么科目?
總公司不是小微企業(yè),稅費這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質(zhì),這樣是注冊子公司還是分公司稅費是不受總公司影響?
資產(chǎn)不超5000萬享受小微企業(yè)優(yōu)惠,企業(yè)剛成立,固定資產(chǎn)是1億,企業(yè)一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業(yè)
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產(chǎn)生滯納金,確實個體戶經(jīng)營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續(xù)呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經(jīng)營杠桿系數(shù)和下期經(jīng)營杠桿系數(shù)算法一樣的吧都是基期邊際貢獻(xiàn)?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
麻煩寫扣稅和滯納金的完整分錄
同學(xué)你好 之前沒做未開票收入嗎 借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費增值稅 借營業(yè)外支出 借應(yīng)交稅費增值稅 貸銀行存款
老師,2019年有筆100元留底稅額不能抵扣,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,怎么做賬務(wù)處理
是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
小企業(yè)會計
同學(xué)你好 借利潤分配未分配利潤 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師期末留底退稅怎么做賬務(wù)處理
同學(xué)你好 借銀行 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
不用做別的分錄了
同學(xué)你好 嗯 其他的不用做了
好的老師,還有建筑安裝合同印花稅是不是按稅家總計繳納印花稅
同學(xué)你好 對的 是這樣計算的
老師,企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤表里的本期金額是填本年累計還是本月數(shù)據(jù)
同學(xué)你好 這個是你本期金額是填列年度累計數(shù),上期就是上年數(shù) 如果本期是1-6月的,上期就是上年1-6月的
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝