你好!當時交納滯納金的時候沒有做賬戶處理嗎?
老師,之前專管員說我們不能加計扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報,現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請問我之前計提和繳納的稅金都是平的,一更正申報相當于計提的多了,繳納的也多了,我該怎么進行賬務處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時我又該怎么記賬呢
建筑企業(yè)現(xiàn)在確認2021年12月的未開票收入100萬,補交增值稅和所得稅,還有滯納金,還需要更正2021.12月增值稅申報表和企業(yè)所得稅年度報表,請問老師我的賬務在什么時候處理,是反結賬到2021年,還是在現(xiàn)在的月份賬務處理,如何處理憑證。謝謝!
你好,在2021年預收了工程進度款,一直沒做收入處理。在2023年3月,稅務局要求我們補繳企業(yè)所得稅及滯納金,之后在6月已經(jīng)開具發(fā)票出來了,請問這帳要怎么記?這個季度的企業(yè)所得稅要怎么申報?謝謝
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報表附表(四)加計抵減,需要補稅,怎么做賬務處理呀?我當時在2023年4月一起用加計抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當時是4月份增值稅申報表已經(jīng)申報過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務處理呢?
老師,去年有一個稅收滯納金55入賬到城建稅里面了,計提是營業(yè)稅金及附加,現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增這部分金額,賬務還要處理嗎?就是賬面上23年稅收滯納金少了55,城建稅多了55,不想改報表了老師,匯算清繳也做了,按照四季度報表申報的,就是現(xiàn)在怎么做個分錄調(diào)整呢
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規(guī)模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
老師,現(xiàn)在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領取失業(yè)金嗎?
稅局說公司出現(xiàn)疑點工廠性質(zhì)沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發(fā)票及水電費都是開給公司了,現(xiàn)在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現(xiàn)代服務行業(yè)的主營業(yè)務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師,是的
你好,需要通過以前年度損益調(diào)整科目補提滯納金
補交城建稅,滯納金分錄怎么做呀?當時城建稅享受優(yōu)惠了,應該是計營業(yè)外收入了。然后稅局又說不符合優(yōu)惠條件所以才更正補繳的。
你好!滯納金和補交稅金不是公戶付款嗎?
我也忘了呢,公戶沒有流水,要不我也不能忘入賬了,可能是當時去窗口更正的,可能刷卡或微信繳的。
你好!借以前年度損益調(diào)整~滯納金 貸其他應付款過現(xiàn)金
借:以前年度調(diào)整——滯納金 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:現(xiàn)金 是這個意思嗎?
你好!是的,可以這樣處理
老師,補繳的城建稅呢,分錄怎么做呀?
你好!城建稅屬于附加稅影響損益,借以前年度損益調(diào)整~稅金及附加 貸應交稅費~應交城繳稅
借:以前年度損益調(diào)整~稅金及附加 貸:應交稅費~應交城繳稅 借:應交稅費——應交城建稅 貸:現(xiàn)金 是這樣嗎?
你好!是的,最后把以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤就可以
老師:匯算清繳,滯納金正常調(diào)增就可以了,對吧?
你好!是的,調(diào)增就可以