之前是借銀行存款 貸預(yù)收賬款嗎? 現(xiàn)在借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 企業(yè)所得稅按照利潤表是額實際收入來報
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因為之前聽說沒有確認(rèn)營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報表嗎?謝謝!
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補收入后還要補繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時,做那個申報表的時候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計填在2015年申報,就根據(jù)2015年的報的那個申報表補所得稅和滯納金,請問這個自查補稅部分和補的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元,2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表,并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元,請問這應(yīng)該怎么辦?
你好,在2021年預(yù)收了工程進度款,一直沒做收入處理。在2023年3月,稅務(wù)局要求我們補繳企業(yè)所得稅及滯納金,之后在6月已經(jīng)開具發(fā)票出來了,請問這帳要怎么記?這個季度的企業(yè)所得稅要怎么申報?謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報,我們對貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報和本年四季度預(yù)繳申報數(shù)據(jù)進行掃描,發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點,現(xiàn)提示提醒如下,請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關(guān)注: ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請您收到本提示后及時排查,對不符合稅收規(guī)定的,予以更正;并請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報。如已排除風(fēng)險,可忽略此信息;如有疑問,可咨詢所在地稅務(wù)機關(guān)或12366。 ?????? 感謝您對稅收工作的支持! 國家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局謝崗稅務(wù)分局
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師好,我做了整個月的認(rèn)證,但是進項票沒有抵扣完,現(xiàn)在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把這幾個沒抵扣的進項憑證刪除了,憑證號是空缺的,比如12號刪了,就出現(xiàn)11,13.…,這樣可以嗎?
分期付款購買的設(shè)備,每個月的發(fā)票按照付款金額開具,怎么做賬務(wù)處理?
老師 我的這種要怎么寫會計科目呢
汽車維修公司 垃圾處理費項目怎么采集
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里數(shù)據(jù)資產(chǎn)和負(fù)債+所有者權(quán)益不平衡怎么調(diào)呀?
老師你好,2025年第一季度利潤表里的本期數(shù)是取財務(wù)報表里的本年累計數(shù)。那上期金額數(shù)是取2024年12月利潤表里的累計嗎?
生產(chǎn)經(jīng)營個稅能從公賬報銷稅款嗎?
你好老師,購買別的公司破產(chǎn)的土地跟房產(chǎn),對方開了發(fā)票還有交的契稅印花怎么做賬