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Q

老師,您好,請問我們是物業公司小規模納稅人有優惠政策,進項稅額加計抵減,那我這月實際繳的增值稅比計提的要少,我怎么處理啊

2022-07-08 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-08 15:27

你好,是不是差額交稅的?

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快賬用戶2752 追問 2022-07-08 15:44

嗯,是的,每月我都把增值稅提到未交里,繳的時候在沖

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齊紅老師 解答 2022-07-08 15:45

借主營業務成本,應交稅費應交增值稅,貸銀行存款,你做成本的時候做這個。

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快賬用戶2752 追問 2022-07-08 16:10

這是前期做成本的時候的分錄啊,我說的是需要繳的增值稅我一般都放在未交增值稅貸方里,

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齊紅老師 解答 2022-07-08 16:12

一般納稅人用未交增值稅,小規模的不需要的。

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齊紅老師 解答 2022-07-08 16:13

借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 借主營業務成本, 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款, 然后你的借方和貸方的差異就是你需要繳納的增值稅借應交稅費應交增值稅貸銀行存款不就可以了,這個很簡單的,小規模的他用不著轉出又是轉里面的。

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快賬用戶2752 追問 2022-07-08 16:14

我們是小規模,物業公司,您就告訴我本來應該交2000元的增值稅,現在只需繳1500,我怎么處理這個之前提的那個未交增值稅2000元的余額,您明白我說的么

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齊紅老師 解答 2022-07-08 16:20

我明白你說的,我給你寫了分錄 你的成本是多少,你寫一下金額,我給你帶進數據去。

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你好,是不是差額交稅的?
2022-07-08
您好 計入營業外收入科目
2021-04-05
你好 符合要求的需要填寫的
2020-09-03
(1)抵減前的應納稅額大于零,且大于當期可抵減加計抵減額的,當期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應納稅額中抵減. 借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益銀行存款 (2)抵減前的應納稅額大于零,且小于或等于當期可抵減加計抵減額的,以當期可抵減加計抵減額抵減應納稅額至零.未抵減完的當期可抵減加計抵減額,結轉下期繼續抵減. 借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益
2021-02-26
你好,優惠部分抵減當期稅額,這個是什么優惠?
2023-11-24
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