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你好,老師,請教一下高新企業享受了進項稅額加計扣除5%的優惠政策,優惠部份抵減當期應納稅額。那么請問這筆不用繳納的稅額怎么做會計處理。是作為政府補貼?還是留在應交增值稅這個科目里。謝謝

2023-11-24 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-24 11:13

你好,優惠部分抵減當期稅額,這個是什么優惠?

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快賬用戶7862 追問 2023-11-24 11:20

加計扣除進項稅的5%,比如說本月應繳10萬元稅額,由于我司滿足了優惠政策條件,在申報時可直接填寫加計抵扣了3萬,到最后實際繳納了7萬。那么這3萬元在賬目上怎么反應,原在應交稅費-未交增值稅科目里,那是不要做一個分錄,將它轉出,轉到應交稅費-增值稅加計抵減的科目里。

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齊紅老師 解答 2023-11-24 11:22

加計抵扣這一部分,分錄是 借未交增值稅貸其他收益。

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齊紅老師 解答 2023-11-24 11:22

沒有抵扣時不用寫分錄,實際抵扣時寫我發給你這個分錄。

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快賬用戶7862 追問 2023-11-24 11:24

所有的加計抵扣都是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-24 11:26

你好 這個業務是這樣分錄?

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快賬用戶7862 追問 2023-11-24 11:30

我們享受的是這個政策,那賬目上只有政府補貼。我可以這樣寫,可以嗎? 借:未交增值稅 貸:政府補貼

我們享受的是這個政策,那賬目上只有政府補貼。我可以這樣寫,可以嗎?           
            借:未交增值稅                          
                  貸:政府補貼
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快賬用戶7862 追問 2023-11-24 11:31

但這樣,我們這筆加計扣除就要產生企業所得稅了,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-24 11:35

上面那個業務是我回的分錄處理的? 是要交所得稅的??

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快賬用戶7862 追問 2023-11-24 11:40

政府補貼也屬于其他收益,對吧,我的分錄可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-24 11:41

政府補貼也是其他收益對的。

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你好,優惠部分抵減當期稅額,這個是什么優惠?
2023-11-24
你好,是在企業所得稅申報的時候就可以一次性扣除,但是賬上你還是要該提這個提折舊的,到時候會差異也就是第1年的時候,你全抵了,然后但之后每年的折舊就是你要匯算清繳調整出來 這個政策其實你并沒有少交稅,它只是讓你提前享受這個折扣是有一個時間差,也就是說你之前是享受了全部抵扣,但之后你要把這個調整出來,其實把稅也補上了,它只是緩解企業的一個經濟壓力,并沒有少交
2021-03-25
整理得很到位。正是目前的優惠政策
2022-04-22
你好,原值5500,按照一般規定458.33,加速折舊5500,納稅調減5500-458.33
2022-04-08
你好,你的加計抵減是體現在營業外收入里?
2024-04-07
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