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老師 我想請問下 我們公司有那個增值稅加計抵減5%的政策 首次使用時 我做賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費--加計抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費--加計抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計提的 加計抵減里面有112的進項稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 , 我修改了申報表之后補繳112元稅費。想問下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ,麻煩詳細(xì)一點

2024-04-07 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-07 16:35

你好,你的加計抵減是體現(xiàn)在營業(yè)外收入里?

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快賬用戶7154 追問 2024-04-07 16:38

那應(yīng)該怎么入賬呢 這個不是屬于國家政策的減免稅額嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-07 16:43

是的,就是減免,所以在營業(yè)外收入體現(xiàn)

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快賬用戶7154 追問 2024-04-07 16:44

老師 這兩步的賬務(wù)處理要怎么做呢 老師麻煩完整敘述

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齊紅老師 解答 2024-04-07 16:45

你好,第一問10000是減免部分?

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快賬用戶7154 追問 2024-04-07 16:48

是的 減免金額

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齊紅老師 解答 2024-04-07 16:50

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(減免稅款)10000貸營業(yè)外收入10000

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你好,你的加計抵減是體現(xiàn)在營業(yè)外收入里?
2024-04-07
?計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2024-04-07
您好,未交轉(zhuǎn)出要10000的。
2022-01-15
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2022-02-18
對的,是的,這個世紀(jì)提的,以后需要抵扣的時候,借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除。
2022-12-13
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