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我想問個問題,關于增值稅加計抵減的,我一直認為的是 增值稅進項稅額加計抵減時是用臺賬來記錄,等到有增值稅要繳納的時候,才會有借 應交稅費-未交增值稅 貸銀行 其他收益這個科目。但是我看見有公司每月做了個應交稅費--增值稅加計抵減額 貸其他收益 這是是相當于提前確認了其他收益 這種賬務處理?

2022-12-13 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 16:15

對的,是的,這個世紀提的,以后需要抵扣的時候,借應交稅費,未交增值稅,貸應交稅費,增值稅加計扣除。

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齊紅老師 解答 2022-12-13 16:16

方法也可以的啊,正確的沒有問題

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對的,是的,這個世紀提的,以后需要抵扣的時候,借應交稅費,未交增值稅,貸應交稅費,增值稅加計扣除。
2022-12-13
月末,借應交稅費轉出未交增值稅 貸 應交稅費未交增值稅 交時借應交稅費未交增值稅貸銀行存款 其他收益
2019-12-03
是的 這樣的分錄是對的?
2023-08-25
你好 借應交稅費 貸其他收益? ?
2022-11-29
可以的,可以這么做的。
2023-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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