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丙公司為小規模納稅人企業(1)本月從一般納稅人企業購進原材料,增值稅專用發票注明價款為10000元,增值稅額為1600元。材料已驗收入庫,貨款用存款支付。(2)丙公司本期銷售產品一批,貨款10300元,已收到轉賬支票。編制會計分錄

2022-06-01 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-01 17:20

1、借原材料11600 貸銀行存款11600 2、借銀行存款10300 貸主營業務收入10000 應交稅費應交增值稅300

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1、借原材料11600 貸銀行存款11600 2、借銀行存款10300 貸主營業務收入10000 應交稅費應交增值稅300
2022-06-01
您好,本期增值稅進項稅額多于銷項稅額,不需要交增值稅。留抵稅額129610
2022-02-09
你好,學員,稍等一下的
2022-12-02
同學你好 業務一:借:原材料 400000 應交稅費-應交增值稅(進項稅)52000 貸:應付賬款-HG 452000 業務二: 借:銀行存款 226000 貸:主營業務收入 200000 應交稅費-應交增值稅(進項稅)26000 業務三: 借:固定資產 150000 應交稅費-應交增值稅(進項稅)19500 貸:銀行存款 169500 業務四: 借:原材料 500000 應交稅費-應交增值稅(進項稅)65000 貸:應付賬款-HG 565000
2022-03-24
你好,①.江南公司銷售給榮達公司甲產品30件,每件售價400元,貨款計12000元,增值稅1560元,款項已通過銀行收迄。 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2.根據合同規定,江南公司預收天海公司購買甲產品款55960元,存入銀行。 借:銀行存款?,貸:預收賬款 3江南公司向天海公司發出甲產品120件,每件售價400元,貨款計48000元,增值稅6240元,用前面預收的款項結算,多余的款項通過銀行轉賬退回給天海公司。 借:預收賬款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:銀行存款?,貸:預收賬款 ④.A公司從供應商購入乙材料一批增值稅專用發票上注明價款10000元,增值稅1300元,用銀行存款支付,材料已經驗收入庫。(材料采用實際成本法核算) 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 ⑤某工業企業核定為小規模納稅人企業,6月購入原材料一批,增值稅專用發票注明原材料成本為30000元,增值稅額為5100元,企業開出面值35100元轉賬支票一張支付貨款,材料驗收入庫;該企業本月銷售產品,含稅價格為51500元,貨款尚未收到。 借:原材料??,? 貸:銀行存款 借:應收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
2022-12-02
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