你好,①.江南公司銷售給榮達公司甲產品30件,每件售價400元,貨款計12000元,增值稅1560元,款項已通過銀行收迄。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2.根據合同規(guī)定,江南公司預收天海公司購買甲產品款55960元,存入銀行。 借:銀行存款?,貸:預收賬款 3江南公司向天海公司發(fā)出甲產品120件,每件售價400元,貨款計48000元,增值稅6240元,用前面預收的款項結算,多余的款項通過銀行轉賬退回給天海公司。 借:預收賬款?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:銀行存款?,貸:預收賬款 ④.A公司從供應商購入乙材料一批增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅1300元,用銀行存款支付,材料已經驗收入庫。(材料采用實際成本法核算) 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 ⑤某工業(yè)企業(yè)核定為小規(guī)模納稅人企業(yè),6月購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明原材料成本為30000元,增值稅額為5100元,企業(yè)開出面值35100元轉賬支票一張支付貨款,材料驗收入庫;該企業(yè)本月銷售產品,含稅價格為51500元,貨款尚未收到。 借:原材料??,? 貸:銀行存款 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
丙公司為小規(guī)模納稅人企業(yè)(1)本月從一般納稅人企業(yè)購進原材料,增值稅專用發(fā)票注明價款為10000元,增值稅額為1600元。材料已驗收入庫,貨款用存款支付。(2)丙公司本期銷售產品一批,貨款10300元,已收到轉賬支票。編制會計分錄
1.根據某工業(yè)企業(yè)2022年7月發(fā)生的下列經濟業(yè)務,編制會計分錄:(1)企業(yè)以銀行存款購買行政管理部門辦公用占6000元。(2)從宏達公司購入A材料,價款120000元,運雜費3500元,增值稅15600元,材料尚未驗收入庫,款項尚末支付。(3)上述A材料驗收入庫,結轉材料采購成本。(4)生產甲產品領用A材料50000元,生產乙產品領用A材料28000元。車間一般消耗領用A材料2000元,行政管理部門領用A材料1200元。(5)企業(yè)向南方公司銷售甲產品3000件,每件售價80元,增值稅稅率為13%,產品已發(fā)出,款項尚未收到。
1根據某工業(yè)企業(yè)2022年7月發(fā)生的下列經濟業(yè)務,編制會計分錄(1)企業(yè)以銀行存款購買行政管理部門辦公用品6000元。(2)從宏達公司購入A材料,價款120000元,運雜費3500元,增值稅15600元,材料尚未驗收入庫,款項尚未支付。(3)上述A材料驗收入庫,結轉材料采購成本。(4)生產甲產品領用A材料50000元,生產乙產品領用A材料28000元。車間一般消耗領用A材料2000元,行政管理部門領用A材料1200元。(5)企業(yè)向南方公司銷售甲產品3000件,每件售價80元,增值稅稅率為13%,產品已發(fā)出,款項尚未收到。
(1)海天公司銷售甲產品200件,每件2000元,價款400000元,增值稅銷項稅52000元。貨已發(fā)出,款項已收存銀行。(2)海天公司銷售乙產品100件,每件1500元,價款150000元,增值稅銷項稅19500元,代墊運雜費300元,以銀行存款支付。已辦妥托收手續(xù)。(3)海天公司結轉甲、乙兩種產品的銷售成本,銷售甲產品80件,生產總成本100000元;銷售乙產品300件,生產總成本400000元。(4)海天公司計算已銷售甲產品應交納的消費稅,按銷售收入的10%計算,稅金為16000元。(5)海天公司以銀行存款支付銷售產品的包裝費用1000元。(6)海天公司銷售一批A材料,價款10000元,增值稅銷項稅額1300元。款已收到,存入銀行。該批材料成本為8000元。以上編制會計分錄
1、書寫下列業(yè)務題的會計分錄:①.江南公司銷售給榮達公司甲產品30件,每件售價400元,貨款計12000元,增值稅1560元,款項已通過銀行收迄。2.根據合同規(guī)定,江南公司預收天海公司購買甲產品款55960元,存入銀行。3江南公司向天海公司發(fā)出甲產品120件,每件售價400元,貨款計48000元,增值稅6240元,用前面預收的款項結算,多余的款項通過銀行轉賬退回給天海公司。④.A公司從供應商購入乙材料一批增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅1300元,用銀行存款支付,材料已經驗收入庫。(材料采用實際成本法核算)⑤某工業(yè)企業(yè)核定為小規(guī)模納稅人企業(yè),6月購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明原材料成本為30000元,增值稅額為5100元,企業(yè)開出面值35100元轉賬支票一張支付貨款,材料驗收入庫;該企業(yè)本月銷售產品,含稅價格為51500元,貨款尚未收到。購進分錄和銷售分錄
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業(yè)務成本嗎
上個季度的發(fā)票沒有記憑證,這個季度記應付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調整,我想問下匯算清繳的年報該怎么調
對于客戶的低價罰款,我應該怎樣做賬
老師,您好!想問下同一個科目,但是明細用錯了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個朋友,他是有限責任公司,他主要是經營社區(qū)團購,就是個小賣部,他平時賣東西也不開票,而且進貨也沒有票。但是他呢,用那個支付寶綁那個公司名字收錢,就有那個營業(yè)收款流水。等于有收入,那他這個要是不開票不納稅,將來會有問題嗎?稅務局會查他嗎?有事嗎?還是說得必須得做無票收入?
公司每個月給公司食堂買菜做飯阿姨轉費用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對方不能提供發(fā)票,這邊費用怎么報銷做賬?可以避稅?
運輸公司可以開:現代服務***咨詢費,要用什么來支撐這個事情,是簽個咨詢合同就可以了嗎
企業(yè)辦公室使用電梯定期檢查費用應該計入哪個科目?
老師,我司現在做24年的企業(yè)所得稅匯算清繳,彌補虧損的話,最早可以彌補到哪一年?