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1、書寫下列業(yè)務題的會計分錄:①.江南公司銷售給榮達公司甲產品30件,每件售價400元,貨款計12000元,增值稅1560元,款項已通過銀行收迄。2.根據合同規(guī)定,江南公司預收天海公司購買甲產品款55960元,存入銀行。3江南公司向天海公司發(fā)出甲產品120件,每件售價400元,貨款計48000元,增值稅6240元,用前面預收的款項結算,多余的款項通過銀行轉賬退回給天海公司。④.A公司從供應商購入乙材料一批增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅1300元,用銀行存款支付,材料已經驗收入庫。(材料采用實際成本法核算)⑤某工業(yè)企業(yè)核定為小規(guī)模納稅人企業(yè),6月購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明原材料成本為30000元,增值稅額為5100元,企業(yè)開出面值35100元轉賬支票一張支付貨款,材料驗收入庫;該企業(yè)本月銷售產品,含稅價格為51500元,貨款尚未收到。購進分錄和銷售分錄

2022-12-02 09:27
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齊紅老師

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2022-12-02 09:29

你好,①.江南公司銷售給榮達公司甲產品30件,每件售價400元,貨款計12000元,增值稅1560元,款項已通過銀行收迄。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2.根據合同規(guī)定,江南公司預收天海公司購買甲產品款55960元,存入銀行。 借:銀行存款?,貸:預收賬款 3江南公司向天海公司發(fā)出甲產品120件,每件售價400元,貨款計48000元,增值稅6240元,用前面預收的款項結算,多余的款項通過銀行轉賬退回給天海公司。 借:預收賬款?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:銀行存款?,貸:預收賬款 ④.A公司從供應商購入乙材料一批增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅1300元,用銀行存款支付,材料已經驗收入庫。(材料采用實際成本法核算) 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 ⑤某工業(yè)企業(yè)核定為小規(guī)模納稅人企業(yè),6月購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明原材料成本為30000元,增值稅額為5100元,企業(yè)開出面值35100元轉賬支票一張支付貨款,材料驗收入庫;該企業(yè)本月銷售產品,含稅價格為51500元,貨款尚未收到。 借:原材料??,? 貸:銀行存款 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅

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你好,①.江南公司銷售給榮達公司甲產品30件,每件售價400元,貨款計12000元,增值稅1560元,款項已通過銀行收迄。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2.根據合同規(guī)定,江南公司預收天海公司購買甲產品款55960元,存入銀行。 借:銀行存款?,貸:預收賬款 3江南公司向天海公司發(fā)出甲產品120件,每件售價400元,貨款計48000元,增值稅6240元,用前面預收的款項結算,多余的款項通過銀行轉賬退回給天海公司。 借:預收賬款?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:銀行存款?,貸:預收賬款 ④.A公司從供應商購入乙材料一批增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅1300元,用銀行存款支付,材料已經驗收入庫。(材料采用實際成本法核算) 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 ⑤某工業(yè)企業(yè)核定為小規(guī)模納稅人企業(yè),6月購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明原材料成本為30000元,增值稅額為5100元,企業(yè)開出面值35100元轉賬支票一張支付貨款,材料驗收入庫;該企業(yè)本月銷售產品,含稅價格為51500元,貨款尚未收到。 借:原材料??,? 貸:銀行存款 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
2022-12-02
同學你好 1.借原材料借進項貸應付賬款 2.借銀行貸預收賬款
2022-12-09
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2022-12-09
您好 (1)海天公司銷售甲產品200件,每件2000元,價款400000元,增值稅銷項稅52000元。貨已發(fā)出,款項已收存銀行。 借:銀行存款 452000 貸:主營業(yè)務收入 400000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 52000 (2)海天公司銷售乙產品100件,每件1500元,價款150000元,增值稅銷項稅19500元,代墊運雜費300元,以銀行存款支付。已辦妥托收手續(xù)。 借:應收賬款 150000%2B19500%2B300=169800 貸:主營業(yè)務收入 150000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 19500 借:銀行存款 300 (3)海天公司結轉甲、乙兩種產品的銷售成本,銷售甲產品80件,生產總成本100000元;銷售乙產品300件,生產總成本400000元。 借:主營業(yè)務成本 500000 貸:庫存商品 100000%2B400000=500000 (4)海天公司計算已銷售甲產品應交納的消費稅,按銷售收入的10%計算,稅金為16000元。 借:稅金及附加 16000 貸:應交稅費-應交消費稅 16000 (5)海天公司以銀行存款支付銷售產品的包裝費用1000元。 借:銷售費用 1000 貸:銀行存款 1000 (6)海天公司銷售一批A材料,價款10000元,增值稅銷項稅額1300元。款已收到,存入銀行。該批材料成本為8000元。以上 借:銀行存款 11300 貸:其他業(yè)務收入 10000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1300 借:其他業(yè)務成本 8000 貸:原材料 8000
2022-11-07
您好,稍等。解答過程中
2023-01-04
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