?你好;? ? ? 你們稅額和? 不含稅金額一致的話; 直接 把你 去年分錄? ?一樣的做賬即可; 不用走以前年度損益調(diào)整科目? ?
老師好!11.27日開具的工程款發(fā)票100萬(wàn),因?yàn)殚_多了 于12月.1日沖紅,又重新開了一張正確的95萬(wàn)發(fā)票,(都是含稅價(jià))11月份沒(méi)有繳稅 ,于12月份產(chǎn)生的稅價(jià)差4萬(wàn)元會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該咋做呢?謝謝老師!
老師,你好,一般納稅人9月份開了專票,10月份又紅沖了重新開,我做賬的時(shí)候,這筆收入我應(yīng)該做到哪個(gè)月啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)季度2月份在稅局代開了10000元的專票,3月份又代開了10萬(wàn)元專票,一萬(wàn)元的專票當(dāng)月作廢了,10萬(wàn)的5月份沖紅作廢,稅局叫我修改上個(gè)季度增值稅申報(bào)表,我應(yīng)該怎么填?
老師:一般納稅人,1月份沖紅去年的專票10萬(wàn)元,又重新開了10萬(wàn)元的發(fā)票,我該咋做分錄
老師,你好。我想問(wèn)一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤,對(duì)方12月份讓我們重新開具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問(wèn)一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
老師婚慶公司采購(gòu)的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,現(xiàn)金流量表填報(bào)時(shí),1、從銀行支票取現(xiàn)出來(lái)、2、銀行轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤退回,又再重新轉(zhuǎn)賬,這兩種情況,要進(jìn)行現(xiàn)金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現(xiàn)在弄了一個(gè)收款碼收款的,個(gè)人掃碼會(huì)不會(huì)有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉(zhuǎn)入的嗎?
老師我單位收到電商平臺(tái)開給我們的抽成扣點(diǎn)發(fā)票,當(dāng)時(shí)抽成扣點(diǎn)我單位沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在收到電商平臺(tái)的扣點(diǎn)發(fā)票,我做成借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額 可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說(shuō)明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬(wàn) 錢打過(guò)去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。