九月份正常做,然后十月份的時候兒做負(fù)數(shù)。
7月份是小規(guī)模納稅人開具了專票,8月申報時候繳款增值稅1000元,可是8月這專票又被紅沖沒有重新開具,那我9月申報這個1000元就被留底了?那我這個應(yīng)該如何做賬
請問下老師,我9月份剛?cè)肓朔莨潭ㄙY產(chǎn),但是10月份的時候這份發(fā)票被作廢了,對方又重新開了份進(jìn)來,請問這筆賬我該怎么做?
老師,你好,一般納稅人9月份開了專票,10月份又紅沖了重新開,我做賬的時候,這筆收入我應(yīng)該做到哪個月啊?
老師:一般納稅人,1月份沖紅去年的專票10萬元,又重新開了10萬元的發(fā)票,我該咋做分錄
老師,好。我9月10月發(fā)票已經(jīng)入賬了,做賬了。11月他們紅沖,又重新開了。這個賬,我怎么做好些,主要牽扯到成本,倒是他們一對一的紅沖,又一對一的重新開的發(fā)票。
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
10月份紅沖以后,又重新開了同樣的金額,也就是說10月份的金額是0,還需要做個負(fù)數(shù)再做個正數(shù)嗎
對就做個一正一負(fù)九月份正數(shù),十月份負(fù)數(shù)
老師,我的意思是有兩個正數(shù),一個負(fù)數(shù),9月份正數(shù),10月份一個正數(shù),一個負(fù)數(shù),我在9月份入賬,10月份不做行不行?
不行,只要你開的發(fā)票,就是需要做賬的。