借應收 負數,貸工程結算或者是主營業務收入 負數,應交增值稅 負數,
老師好!11.27日開具的工程款發票100萬,因為開多了 于12月.1日沖紅,又重新開了一張正確的95萬發票,(都是含稅價)11月份沒有繳稅 ,于12月份產生的稅價差4萬元會計分錄應該咋做呢?謝謝老師!
老師,您好!我們公司從事的是環境技術咨詢服務業的一般納稅人,去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發票給客戶,后來對方發現發票內容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發票。今年1月我司開具紅字發票后,再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發票和重開發票做分錄時要不要用以前年度損益調整的科目呢?謝謝!
老師,我這有這樣一個問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發票含稅80000元,2021年6月因為這個合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應把原來開的發票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發票75000元給客戶,并于當月確認了收入,正常報稅,7月份收到了也2020年那張發票,自己開具了負數發票,那我這個負數發票應該怎么做分錄呢
我公司11月開出100萬發票,開票只是為了收款,產品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結成本,留在產品,那11月利潤好高,12月完工發出產品,但12月沒銷售,結成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結轉成本好呢?又由于我11月的抵扣發票有部分是12月才開出發票,我11月應交4萬增值稅,由于有部份材材發票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進項發票再認證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負嗎?問題有點多,請老師耐心解答
請問老師,我們2月份開了發票,因為進項發票沒有及時開進來,交了15萬的稅,我們會計說可以把2月份開的發票在3月份紅沖重新開,那么2月份交的稅款就可以產生留抵稅額。我有點不明白,我3月紅沖重開一正一負不就相互抵消了嗎?怎么產生留抵,留抵應該只是進項發票那部分吧,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎