同學你好 這個進項大于銷項的吧
老師您好:7月份開票的銷項稅8000元,由于6月份重復做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時其中的銷項稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項稅,但進項稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復做賬的只有憑證,發票并沒有重復,所以7月沒有發票紅沖。 現在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元,實際進項稅6000,應交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進項稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調整?
老師,我想咨詢下,我們公司是一般納稅人,1月份的時候開了專票,但是因為疫情原因1至3月份期間是享受免稅政策的,要求把1月份開出去的專票紅沖,但是當時我沒來得及紅沖,我是在6月份的時候也就是上個月紅沖的,這會我7月份申報的時候銷項是負數,所以就產生了留低,這樣的操作是否正確?還是說我7月申報的時候還需要把當時1月份抵扣的稅做進項轉出??因為當時1月份開了專票,進項也抵扣了的
老師,您好,我們是米廠,收購的進項稅是不是可以分月抵扣,比如1月開了200份發票,金額300萬,可抵扣進項稅是27萬,我2月份報一月份的稅時我想抵扣100份,金額150萬,進項稅14萬,那我填附表2的時候,農產品收購發票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報2月份的時候和2月的收購一起填報對嗎
請問老師,我們2月份因為進項發票沒及時開進來要交15萬的稅,那么,我3月份是不是可以把2月份開的發票紅沖重新開,那我2月份交的稅就可以產生留抵稅額了
請問老師,我們2月份開了發票,因為進項發票沒有及時開進來,交了15萬的稅,我們會計說可以把2月份開的發票在3月份紅沖重新開,那么2月份交的稅款就可以產生留抵稅額。我有點不明白,我3月紅沖重開一正一負不就相互抵消了嗎?怎么產生留抵,留抵應該只是進項發票那部分吧,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師,董事,董事長,執行董事,副董之間的關系以及區別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關聯交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊
老師資產合計負債和所有者權益嗎
稅收滯納金已經包含在利潤總額里為什么還要加
收到實收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經營所得怎么做會計分錄,老師
就假如如我2月開了100萬,因為進項發票是3月份才開交了15萬的稅,我3月紅沖2月的100萬,再重新開100萬,會計是說紅沖重開后2月交的15萬就可以留抵了,這樣能彌補我們的損失,就是我們的初衷是想彌補一下2月交的稅款,但是我覺得紅沖重開一正一負是抵消了,2月交的沒辦法留抵了呀,進項是3月份開進來的,按正常來說如果是在2月份開進來是夠抵扣的,但因為錯月了就交了很多稅,我覺得是不用紅沖重開,結果不都一樣的嗎?
同學你好 是的的 這個紅沖的就是負數申報留抵了
但是我紅沖之后又重新開了呀,我紅沖了不重新開那才有留抵吧
新開的小于紅沖的吧
不小,相等。相當于是紅沖100萬,再重新開100萬
本身我2月份的發票沒有開錯,只是會計說在3月份紅沖重新開的話2月份的稅款就可以留抵,彌補我們的損失,我個人覺得是不可以
他的意思是你這個月紅沖了,然后下個月重新開吧
她說的是這個月紅沖這個月重開。那就算是這個月紅沖,下個月再開不還是一樣的嗎?我覺得是彌補不了2月份的稅款的,除非不重新開,這是什么操作我有點不懂
同學你好 就是讓你晚一個月開的意思
老師,您好像沒明白我的意思,那晚開一個月這2月份的稅款也找補不回來啊,不管我什么時候開不就抵消了嗎?會計的意思是我紅沖重新開了我2月交的15萬可以留著以后抵,我不明白紅沖了重新開不就相抵了嗎?那來的15萬還可以抵
他的意思是你晚開一個月就晚一個月繳稅 他可能沒理解其實是一樣的 不管啥時候開都得交
對啊,我就覺得不管怎么操作2月份的稅款彌補不了啊,除非我不重新開給人家,那我交的15萬以后留著抵才能找補回來,不然紅沖了又重新開沒有任何意義啊對吧老師
同學你好 嗯 是你這樣理解的沒錯 他可能沒轉過彎來
好的,謝謝老師解答
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝