您好,把帳上做錯的紅沖
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發票上,可以開正數和負數嗎
老師流動資產期末和年初余額有勾稽關系嗎 這個的
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,
老師流動資產期末和年初余額有勾稽關系嗎
本年利潤是所有者權益,照理來說借減貸增,結轉凈利潤本年利潤應該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結轉嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養老工傷失業買在這個月。這個月扣的是4月失業保險費,下個月發4月工資時從工資里扣除個人失業保險部分。請問個人部分的社保做賬的時候是計入其他應收款還是其他應付款?
如果一個商品有退貨,可以在藍票上開負數嗎
重慶最新電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里導出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
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老師,我的意思是由于我充掉了6月重復做賬的憑證,導致賬面上銷項稅稅比實際的少,有進項稅留抵。w 我的意思是現在這個留抵稅需要調嗎?因為與報稅金額不一樣。如果要調,怎么調?
首先您需要確定一下申報系統里的金額是不是正確的?
申報系統里是正確的開票銷項稅,8448元。 賬面上是8448減去了充掉重復做賬的銷項稅3000,所以賬面上只有5000銷項稅。 實際進項稅有6000。 所以造成賬面有留抵,可實際上是需要交2000的增值稅。
那證明您賬上把銷項稅額補多了,您需要把這個補上,然后和申報系統里的金額一致就對了,
你原來沖銷的分錄怎樣做的?
怎么補呢?因為現在是8月,我申報7月的稅。 我再8月怎么調?
是銷項稅補多了嗎? 7月實際銷項稅是8448,充掉6月重復做賬3000的銷項稅稅哦。
就是做你原來紅沖銷項稅額那個分錄不變,金額是正數就對了,八月份做就可以,
相當于我要把充掉的分錄,有重新做一次?
但是我沖它就是因為重復了呀,我現在在做一次不是又重復了嘛?
是的,因為你紅沖多了,您把紅沖的多的再幾回來就對了,
是的,因為你紅沖多了,您把紅沖的多的再記回來就對了,
那我那個留抵的稅額不用管嗎?那會不會造成8月的稅額又對不上呢?
因為您申報系統里沒有錯,只是您賬上做錯了,所以把賬上更正為正確的就可以了
可是比如說:7月充掉的3000我做回來,8月實際銷項稅10000,實際進項6000,那賬面上銷項稅就是13000減去進項6000,在減去7月留抵的2000,賬面上應交增值稅就是5000。 可申報系統上是實際開票的銷項稅10000減去實際進項6000只需要交4000元稅。 這樣賬面和納稅系統還是一直對不上啊啊
你是因為上月多沖了 銷項 所以把多沖的補回來就可以了 申報系統里你說沒有錯 這樣賬和申報系統 就一樣了
好的。謝謝老師。
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!
謝謝老師。可能是由于我沒表達清楚,您說的方法,我還是沒太理解。我把詳細情況再說一下,您再看一下。詳細情況再圖片里。
您好,我覺得您第一,第二,第三說的業務您做的分錄都沒有錯
那這個賬面上和納稅申報金額的差異怎么處理呢?
第四筆當月銷售是8000,您按8000申報的,那您申報時有沒有扣除您開負數發票的金額呢?
您七月不有一筆開紅字發票的業務嗎?應該是按照正負相加的銷售金額申報納稅