朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

咨詢
Q

老師您好:7月份開票的銷項稅8000元,由于6月份重復做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時其中的銷項稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項稅,但進項稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復做賬的只有憑證,發票并沒有重復,所以7月沒有發票紅沖。 現在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元,實際進項稅6000,應交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進項稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調整?

2020-08-10 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-10 17:54

您好,把帳上做錯的紅沖

頭像
快賬用戶7573 追問 2020-08-10 18:18

老師,我的意思是由于我充掉了6月重復做賬的憑證,導致賬面上銷項稅稅比實際的少,有進項稅留抵。w 我的意思是現在這個留抵稅需要調嗎?因為與報稅金額不一樣。如果要調,怎么調?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-10 18:25

首先您需要確定一下申報系統里的金額是不是正確的?

頭像
快賬用戶7573 追問 2020-08-10 18:29

申報系統里是正確的開票銷項稅,8448元。 賬面上是8448減去了充掉重復做賬的銷項稅3000,所以賬面上只有5000銷項稅。 實際進項稅有6000。 所以造成賬面有留抵,可實際上是需要交2000的增值稅。

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-10 18:30

那證明您賬上把銷項稅額補多了,您需要把這個補上,然后和申報系統里的金額一致就對了,

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-10 18:30

你原來沖銷的分錄怎樣做的?

頭像
快賬用戶7573 追問 2020-08-10 18:31

怎么補呢?因為現在是8月,我申報7月的稅。 我再8月怎么調?

頭像
快賬用戶7573 追問 2020-08-10 18:32

是銷項稅補多了嗎? 7月實際銷項稅是8448,充掉6月重復做賬3000的銷項稅稅哦。

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-10 18:32

就是做你原來紅沖銷項稅額那個分錄不變,金額是正數就對了,八月份做就可以,

頭像
快賬用戶7573 追問 2020-08-10 18:33

相當于我要把充掉的分錄,有重新做一次?

頭像
快賬用戶7573 追問 2020-08-10 18:34

但是我沖它就是因為重復了呀,我現在在做一次不是又重復了嘛?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-10 18:36

是的,因為你紅沖多了,您把紅沖的多的再幾回來就對了,

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-10 18:36

是的,因為你紅沖多了,您把紅沖的多的再記回來就對了,

頭像
快賬用戶7573 追問 2020-08-10 18:37

那我那個留抵的稅額不用管嗎?那會不會造成8月的稅額又對不上呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-10 18:37

因為您申報系統里沒有錯,只是您賬上做錯了,所以把賬上更正為正確的就可以了

頭像
快賬用戶7573 追問 2020-08-10 18:48

可是比如說:7月充掉的3000我做回來,8月實際銷項稅10000,實際進項6000,那賬面上銷項稅就是13000減去進項6000,在減去7月留抵的2000,賬面上應交增值稅就是5000。 可申報系統上是實際開票的銷項稅10000減去實際進項6000只需要交4000元稅。 這樣賬面和納稅系統還是一直對不上啊啊

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-10 18:58

你是因為上月多沖了 銷項 所以把多沖的補回來就可以了 申報系統里你說沒有錯 這樣賬和申報系統 就一樣了

頭像
快賬用戶7573 追問 2020-08-10 19:04

好的。謝謝老師。

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-10 19:10

不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

頭像
快賬用戶7573 追問 2020-08-10 19:43

謝謝老師。可能是由于我沒表達清楚,您說的方法,我還是沒太理解。我把詳細情況再說一下,您再看一下。詳細情況再圖片里。

謝謝老師。可能是由于我沒表達清楚,您說的方法,我還是沒太理解。我把詳細情況再說一下,您再看一下。詳細情況再圖片里。
頭像
齊紅老師 解答 2020-08-10 19:56

您好,我覺得您第一,第二,第三說的業務您做的分錄都沒有錯

頭像
快賬用戶7573 追問 2020-08-10 19:57

那這個賬面上和納稅申報金額的差異怎么處理呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-10 19:59

第四筆當月銷售是8000,您按8000申報的,那您申報時有沒有扣除您開負數發票的金額呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-10 19:59

您七月不有一筆開紅字發票的業務嗎?應該是按照正負相加的銷售金額申報納稅

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
主站蜘蛛池模板: 新津县| 绥化市| 顺昌县| 崇仁县| 台江县| 邵东县| 平陆县| 铜山县| 太康县| 麻城市| 罗定市| 万山特区| 顺平县| 北安市| 邢台市| 吉林省| 黑山县| 云浮市| 明光市| 龙海市| 浦江县| 托克托县| 大安市| 蓝田县| 小金县| 佛山市| 卫辉市| 德化县| 大埔区| 华蓥市| 马山县| 延寿县| 乳源| 施甸县| 青阳县| 科技| 澄江县| 呼玛县| 景泰县| 宜良县| 宝山区|