納稅調整明細表扣除項目其他填寫帳載金額在30啦
小型微利企業所得稅匯算清繳,房租做的費用沒有取的發票,在那個地方做納稅調增申報呢?還是說小微簡化了沒有這個部分需要填寫的?
請問老師,小型微利企業,如果公司在匯算清繳時候有50萬發票沒有收到,需要調增50萬,那補繳的所得稅,是用調增的應納稅所得額?25%的稅率嗎,還是按照5%來核算。
我們公司可以享受小型微利企業所得稅優惠政策,比如說我們公司租的房租費沒有取得發票,與其去稅務局代開(稅率很高),還不如先無票做進賬,等匯算清繳調增的時候,還只要交2.5%的企業所得稅,對嗎,是不是這個道理?
老師:我們是小型微利企業,也沒有收入和成本,就只報了一個人工資,全年也沒做費用。所得稅匯算清繳時,表單里面需要選哪幾個必須要報的表呢?
小型微利企業所得稅匯算清繳,沒有取得發票的白條費用,在納稅調整表里的哪去填呢,是填在其他里嗎 還用在別的表里填嗎
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
沒有簡化,該調整的還是有調整的項目。
房租做的費用沒有取得發票這部分,在納稅調整明細表扣除項目其他行次30填寫入金額在里面沒有調增也沒有調減呢?應該顯示調增才是正確的吧?
房租做的費用沒有取得發票這部分,在納稅調整明細表扣除項目其他行次30填寫入金額后,后面的欄次沒有顯示調增也沒有調減呢?應該顯示調增才是正確的吧?
你好,你沒有填寫帳載金額,還是你填寫了賬載金額和稅收金額只填寫一個,你填寫帳載金額就是調增,填寫稅收金額就是調減。
你再確認一下,要么你截圖吧。
房租沒有取得發票做了費用這部分,這里應該寫帳載金額是嗎?然后就顯示調增了
哦對的是的是這么做。