在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
匯算清繳 沒取得發票的費用 在納稅調整表里填列還是直接在費用那少報啊?
虧損企業研發費用加計扣除75%,在所得稅匯算清繳時在研發費優惠明細表填之后,所得稅補虧損明細表中沒體現出來,還要在納稅調整表中哪里填嗎?
請問,我有固定資產折舊還沒提完,我在填企業清算所得稅表的時候應該填在哪項里,年度匯算清繳應該調增,但是所得稅清算用不用填,填在哪項里
小型微利企業,辦公費在年度企業所得稅報表里哪個地方體現要在納稅調整項目明細表里填寫嗎?如果填寫的話,填在30欄,其他里嗎
小型微利企業所得稅匯算清繳,沒有取得發票的白條費用,在納稅調整表里的哪去填呢,是填在其他里嗎 還用在別的表里填嗎
老師您好,我公司出租一個廠房,然后收了一年的租金,增值稅這個月已經交了,那收入是每個月分期確定還是現在一次性確定啊?
龍老師,剛才申報了匯算,繳了稅了,但是我想更正報表里面一個數字,稅額不變,如果更正了會不會還要再交一遍稅,再退稅
請問一下,申報工資薪金所得里面有個基本醫療保險費包含大額醫療嗎?
請問老師,員工出差的住宿專票可以抵扣進項稅嗎
老師請問下,公司出租車子的租賃費怎樣算?
老師,入庫數量錯了,金額沒錯,怎么調整
老師!這月銷項1萬,但是收到進項2萬多(一張發票)。我進項勾選多余的怎么辦
工資 個稅 社保 計提及發放的分錄怎么做
老師,我是非獨立核算的分公司,做了企業所得稅總分機構備案,我這就地分攤繳納,我報那個所得稅報表的時候,不能填數,是跟總公司一季度為虧損有關系嗎?
提問:老師:開票名稱和收款名稱不一致,他們寫了一個情況說明,應收賬款可以直接沖銷嗎?不同的名稱怎么沖銷呢?
好的,謝謝您啦
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
老師再問一下業務招待費計入在建工程了,這個也是必須得調整嗎
那個計入開辦費的,不能計入在建工程
在建期間的業務招待費必須得調整嗎,收入為0
我填的時候他提示這個
收入為0那么招待費全額調增就是了
我填上了業務招待費,他提示我這個我不填他就不提示了,它不能保存
只是提示而已,沒填錯直接保存就是
好的,我試試,謝謝老師
意思是賬載金額是發生的金額,稅收金額是0