調(diào)增之后利潤是多少的?
老師,您好,19年匯算清繳,有585000的金額需要調(diào)增,繳納企業(yè)所得稅。公司是小微企業(yè),這筆增加的金額可以享受當(dāng)時(shí)的優(yōu)惠政策么。還是必須按25%的稅率繳納么。
請教老師,一般納稅人的小微企業(yè),所得稅匯算清繳,如果調(diào)增后,需要補(bǔ)繳稅款,所得稅是按照25%來進(jìn)行繳納的嗎
請問老師,小型微利企業(yè),如果公司在匯算清繳時(shí)候有50萬發(fā)票沒有收到,需要調(diào)增50萬,那補(bǔ)繳的所得稅,是用調(diào)增的應(yīng)納稅所得額?25%的稅率嗎,還是按照5%來核算。
請問季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?qū)儆谛∥⑵髽I(yè)享受5%所得稅率,匯算清繳后納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額超過300萬變成非小微企業(yè),那樣是不是會(huì)稅率提高到25%補(bǔ)繳企業(yè)所得稅?
老師你好! 我公司會(huì)計(jì)利潤40萬 ,利潤60萬(匯算清繳應(yīng)納稅所得額60萬),差20萬 是白條公司無法取得安小型微利企業(yè)5%調(diào)增納稅后,是不是 就好了。后期還需要讓業(yè)務(wù)員取得發(fā)票嗎?
你好老師,公司注冊完想去開公戶,老板又想變更營業(yè)地址 能不能先辦了公戶,做了稅務(wù)登記再進(jìn)行經(jīng)營地址變更,這樣有沒有啥影響?
生產(chǎn)員工包含班長和質(zhì)量基礎(chǔ)員工歸位直接費(fèi)用,除了這些其余部門和生產(chǎn)經(jīng)理,質(zhì)量經(jīng)理都是間接費(fèi)用嗎?
老師,請問企業(yè)要開 一、市場信息調(diào)研費(fèi) 二、會(huì)議費(fèi) 三、推廣服務(wù)費(fèi) 這三類發(fā)票 營業(yè)執(zhí)照按這個(gè)內(nèi)容: 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;市場營銷策劃;會(huì)議及展覽服務(wù); 看能不能開出來?
今年一月份發(fā)放獎(jiǎng)金,次月申報(bào)了個(gè)稅。現(xiàn)在老板說4月份有個(gè)員工要補(bǔ)發(fā)一筆獎(jiǎng)金,請問老師 我可以在一月份更正申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
老師請問支付的經(jīng)銷授權(quán)費(fèi)是入費(fèi)用嗎?該怎么入賬呢
以房抵債得到的房子,接收方是否需要申報(bào)房產(chǎn)稅及土地增值稅?
老師餐飲行業(yè)燃?xì)飧脑?000元應(yīng)該怎么做賬?
企業(yè)的匯算清繳好做嗎
老師,2022年1月1日購物固定資產(chǎn)原值:20000元,殘值率5%,應(yīng)計(jì)提折舊4年,月折舊額395.83元,計(jì)提到第三年底就賣掉了,還沒有計(jì)提完,這怎么處理,賣掉的當(dāng)月一下子把沒有計(jì)提完的金額都計(jì)提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調(diào)料生成【尖椒回鍋肉】這個(gè)產(chǎn)品,公司做系統(tǒng)集成工程,貨物:投影機(jī)、中控電腦、投影幕、線合成一個(gè)【投影系統(tǒng)】,這個(gè)需要如何做賬?
利潤有30萬
你好,如果按照去年的政策,30萬乘以2.5%。
好的,謝謝老師。請問是不是如果應(yīng)納稅所得額超過了300萬,就需要乘以25%了。
對的,是的,是這么做。
好的謝謝老師,我之前還以為如果調(diào)增需要補(bǔ)繳稅了,就需要按照25%來補(bǔ)繳了。
還是根據(jù)當(dāng)年的稅率來就可以的。
好的明白啦,感謝老師!
不用客氣,工作愉快。