你好,如果你的利潤是100萬,屬于去年的話可以的,如果是今年的話,應(yīng)該是5%。
老師,公司11月份購進汽車不含稅54萬,政策規(guī)定可以一次性折舊進費用,賬務(wù)處理會做,就是我12月份全部折舊完,問題一:報表有沒有需要填的?(比如企業(yè)所得稅報表中好像有個固定資產(chǎn)加速折舊,) 問題二:如果平常的報表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個固定資產(chǎn)一次性折舊填進去?是納稅調(diào)增嗎?如果納稅調(diào)增了的話,還要補交企業(yè)所得稅,這個政策也沒啥意義,企業(yè)也沒享受優(yōu)惠。
老師您好,我想問下我公司租的廠房不能取得發(fā)票,是別的公司轉(zhuǎn)租的,那么我們?nèi)绾稳胭~?如果取不得發(fā)票,租房成本是不是要在匯算清繳的時候調(diào)增?我公司目前是小微企業(yè),應(yīng)納稅所得額在100萬以下,如果非要取得發(fā)票,我們必須自己出13個點的稅,相比之下 ,還是不取得發(fā)票是嗎?
你好,我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票,但是每個月租金都正常支付了且計提了費用,22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧,調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬,假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬,22年我們也是虧損的,到時候匯算清繳是不是調(diào)增15萬,是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬-15萬,再加21年虧損的,來得出最后的可彌補以后年度金額,且不用繳納所得稅
我們房開企業(yè)有農(nóng)貿(mào)市場攤位 我們直接收取攤位的租金的話要繳納房產(chǎn)稅土地使用稅、增值稅按照9%繳納(不是老項目)及企業(yè)所得稅,這樣的話為了減少增值稅我們另外成立了一家運營公司運營,我們可以將其租金全部由運營公司收取及負(fù)責(zé)運營管理并且我們不收取運營公司(這樣可以說的過去嗎)這樣的話運營公司繳納的增值稅就按照小規(guī)模納稅人政策來執(zhí)行 少繳納增值稅及企業(yè)所得稅,此種情況房產(chǎn)稅土地使用稅由運營公司承擔(dān)嗎?運營公司享受財稅2019 12號文免房產(chǎn)稅和土地使用稅政策嗎?如果土地使用稅和房產(chǎn)稅只能房開企業(yè)去享受的話就沒必要租金由運營公司收取繳納相關(guān)稅費了 因為綜合下來兩個公司對這個租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的稅費可能差不多
我們公司可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,比如說我們公司租的房租費沒有取得發(fā)票,與其去稅務(wù)局代開(稅率很高),還不如先無票做進賬,等匯算清繳調(diào)增的時候,還只要交2.5%的企業(yè)所得稅,對嗎,是不是這個道理?
老師,你好,收到有限合伙企業(yè)的分紅,需要交稅的嗎?
老師,我們商場本月有了收入5萬,還沒有正式開業(yè)還在裝修呢,我要把之前記的長期待攤費用攤銷嗎?攤銷是按長期待攤費用總額按3年攤銷嗎?另外以后還會有裝修費用陸續(xù)記入長期待攤費用,這個怎么弄?
盈余公積如果以后公司注銷賬面上的余額需要繳納20的個稅,和凈利潤分紅一樣,提取盈余公積有什么好處和壞處
老師公司購買辦公用品員工墊付,分錄是寫 借:辦公用品 貸:其他應(yīng)付款-張三這樣對嗎? 我看有的寫的是: 其他應(yīng)收款-張三到底哪個是對的
老師您好,供暖管道搶修屬于哪一類稅收分類編碼
老師好,500元以內(nèi)的收款憑證能報銷使用嗎?
財務(wù)報表里面的應(yīng)付職工薪酬是什么意思?
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)股東實繳注冊資本時未及時入帳,請問現(xiàn)在如何做憑證?憑證日期?
被公司裁員了,過了一年還能起訴嗎?
小型企業(yè)和小型微利企業(yè)是一回事嗎