你好,現在稅務大數據管理,能實現跨稅種稽核比對。對于收入金額,增值稅和所得稅及財務報表中如果沒有正常理由必須一致,否則會按較高的一個調增其他報表收入。你現在需要確定收入口徑,到底哪一個是真實的收入?
公司處置了一臺固定資產,按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產凈值差額記入營業外收入。 現在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務處理,把這100元差額記入了營業外收入,但是現在有一個問題,我增值稅報表帶出的數據是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業外收入,現在就導致我的年報主營業務收入(不包含銷售資產,銷售資產差額在營業外收入體現)和增值稅報表的銷售額數據不一致(帶出銷售資產的開票數據,簡易征收欄次)。老師我發一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師好,我們單位2021年全年財務報表上的收入金額和增值稅申報表上的銷售額,這兩個數字不一樣。我們是物業公司,收款在前,收款時就繳納了增值稅,所以增值稅申報表上的銷售額是根據稅金倒推的,而財務報表上的收入是每個月進行分攤的,所以這兩個數不一致。現在我在做所得稅匯算清繳,提示說,這兩個數字相差挺大,請問我要如何處理嗎?謝謝!
老師。我們是小規模勞務派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業所得稅表按開票統計的不含稅銷售額確認收入,那我企業所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對嗎
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業所得稅自報收入共24564.6,但是當時增值稅報零,現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發票,繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零,造成年度所得稅數據與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
老師你好,小規模公司2023年1月份開具3%專用發票含稅價是1227141.30元,2月份開具負數免稅發票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務局大廳柜臺上已經更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表,并在2023年第一季度繳納了相關重開具3%的增值稅 ,現在企業所得稅匯算清繳是風險提示22年的增值稅申報表上收入與企業所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元,請問這應該怎么辦?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司購入肥料,使用肥料,和結轉怎么做會計分錄,公司是農業公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個稅申報所屬期是3月還是4月?
賣給個人的不開票收入,怎么做賬務處理?
公司每年都能從個稅軟件申請退個稅是什么?年年弄一次
老師,我想問下,我們是小規模,做電商,有的收入是賣貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報增值稅的時候,應該填貨物及勞務銷售額還是服務不動產銷售額呢
老師,財務報表里的是真的收入啊。但是我們物業公司是收到預收款就交增值稅的啊。都沒有錯,這怎么辦呢?謝謝!
增值稅報的收入多是嗎?
老師,這個有關系嗎?不是多就是少,總之每年應該都不樣的數據
就是預收款,增值稅納稅義務一次性發生,當月交稅,會計記賬分期記收入,所得稅按權責發生制也是按年分期確認,這樣就屬于正常差異,所得稅年報收入按賬面收入填寫,稅務局問到差異原因你能解釋清楚就行,增值稅也沒少交,沒問題的
對的,就是這樣的,謝謝老師!那我就按財務報表上的數據申報所得稅匯算清繳了
不客氣的,你這就是屬于有正當理由,最好提前做一個對比數據,稅務局問起來直接就給了