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公司處置了一臺固定資產,按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產凈值差額記入營業外收入。 現在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務處理,把這100元差額記入了營業外收入,但是現在有一個問題,我增值稅報表帶出的數據是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業外收入,現在就導致我的年報主營業務收入(不包含銷售資產,銷售資產差額在營業外收入體現)和增值稅報表的銷售額數據不一致(帶出銷售資產的開票數據,簡易征收欄次)。老師我發一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?

公司處置了一臺固定資產,按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。

我報年報的時候是銷售額和固定資產凈值差額記入營業外收入。
現在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢
比如說賬面剩余價值是100,我賣了200,
賬務處理,把這100元差額記入了營業外收入,但是現在有一個問題,我增值稅報表帶出的數據是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業外收入,現在就導致我的年報主營業務收入(不包含銷售資產,銷售資產差額在營業外收入體現)和增值稅報表的銷售額數據不一致(帶出銷售資產的開票數據,簡易征收欄次)。老師我發一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
2021-03-06 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-06 12:14

你好,你這里如實給管理員說明差異原因就可以了。你這里差異是固定資產處置導致的,你如實說明一下即可。

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快賬用戶8864 追問 2021-03-06 14:30

這樣,我明白了,我報表填制的是沒有問題的是吧。

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齊紅老師 解答 2021-03-06 14:50

沒問題,你這里的處理

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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