你好 借應交稅費未交增值稅 貸營業外收入
#提問#老師,申報增值稅表的增值稅比實際開票金額少0.01怎么辦?還有0.01的增值稅該怎么辦?相差0.01是不是不礙事 直接申報
老師,增值稅報表附列資料二8b欄稅額和金額對比不通過,是9.000097%,是因為計算抵扣時四舍五入造成的,入了,所以就超了9%,這個有問題嗎?可以直接申報嗎?
老師,報增值稅時,申報表中的金額比開票金額多了0.01,是因為四舍五入的關系,這怎么辦呢?
老師,我們上個月開il3個點的專票,在異地預繳四舍五入的原因多收了0.01元,我現在申報8月份增值的的時候,有個差額0.01元,申報表一直提示,這個怎么辦
老師 未開票收入申報增值稅,填表時因四舍五入問題,表中的銷售額和銷項稅額合計與價稅合計額總差一分錢 怎么弄呢
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應收款,期末借方一直有余額,應該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務風險?
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業生產布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
我交稅時是按照20. 01交,但是我賬上是20
借營業外支出0.01 貸應交稅費未交增值稅0.01