你好;? ? ?按照申報(bào)表為準(zhǔn) ;? 你賬上的差異? ?走營(yíng)業(yè)外收支處理的??
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),增值稅申報(bào)表表一,在填報(bào)時(shí),開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫。現(xiàn)在出現(xiàn)的問(wèn)題是,增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
老師,臥這個(gè)月開了價(jià)稅合計(jì)150萬(wàn)專票6%。增值稅申報(bào)表中的附表一,第一列銷售額和銷項(xiàng)稅額都填什么數(shù)
老師,在填寫增值稅加計(jì)抵扣申報(bào)表的時(shí)候,銷售銷售總額是增值稅申報(bào)表中的銷售總額嗎?還是自己計(jì)入營(yíng)業(yè)收入的銷售總額,因?yàn)橹虚g有一個(gè)個(gè)稅的返還款,所以有所差異
老師 未開票收入申報(bào)增值稅,填表時(shí)因四舍五入問(wèn)題,表中的銷售額和銷項(xiàng)稅額合計(jì)與價(jià)稅合計(jì)額總差一分錢 怎么弄呢
您好,我填小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅申報(bào),我一季度銷售額開票與不開票收入和合計(jì)15000,請(qǐng)問(wèn)怎么去痣,報(bào)表填哪行
你好出租車定額收款憑證票收費(fèi)聯(lián)可以用于報(bào)銷嗎票上沒有寫日期,有加蓋出租車定額收款憑證收費(fèi)專用章
某企業(yè)采用計(jì)劃成本法進(jìn)行材料的日常核算。2021年12月1日從異地購(gòu)入一批材料,該批材料計(jì)劃成本380000元,取得專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360000元,增值稅稅額為46800元;購(gòu)入材料發(fā)生運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為60000元,增值稅稅額為5400元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。12月3日,收到該批材料并驗(yàn)收入庫(kù)。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理正確的是()
公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳了200多的企業(yè)所得稅,這個(gè)怎么入賬呢,如何做會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)教老師
債務(wù)重組利得計(jì)入投資收益還是營(yíng)業(yè)外收入
老師,這種出差開的發(fā)票能抵扣嗎?還需要哪些附件,我這只看到電子稅務(wù)局上開的發(fā)票
公司的法人和財(cái)務(wù)都是同一個(gè)人,有影響嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表105080里的累計(jì)折舊額填賬面累計(jì)折舊的貸方累計(jì)數(shù)還是余額累計(jì)數(shù)
箱子設(shè)計(jì)費(fèi)用要掛什么科目
老師您好,請(qǐng)問(wèn)交給保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn),其中360元車船稅是沒有發(fā)票的,這個(gè)該怎么做憑證呢
老師,我想問(wèn)食堂餐費(fèi)的事,我家對(duì)甲方開票,又轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,甲方讓餐費(fèi)在我們家付,不讓勞務(wù)公司付現(xiàn)在走哪個(gè)科目適合