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#提問#老師,申報增值稅表的增值稅比實際開票金額少0.01怎么辦?還有0.01的增值稅該怎么辦?相差0.01是不是不礙事 直接申報

2020-08-06 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-06 14:54

你好,直接申報,將少交的0.01計入營業外收入就可以

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快賬用戶7972 追問 2020-08-06 15:04

現在附加稅也就是城建稅等,一般納稅人月不超過10萬季度不超過30萬可以減半征收,公司沒有申報增值稅,這個月收入133000季度不超過30萬,可以減半嗎?還是是一般納稅人月度申報增值稅,這個月超過10萬元,不能減半

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齊紅老師 解答 2020-08-06 15:10

你好,一般納稅人是按月申報的,所以不看季度,如果月超過10萬,就不能減半的;

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你好,直接申報,將少交的0.01計入營業外收入就可以
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尾差引起,可結轉到營業外收支科目
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你好;? 你賬上按實際做 ; 申報表 和賬上有差異的;? ?申報表改不了的;? 尾差 走 營業外收支做平衡?
2023-07-07
同學你好 按照申報表調整就行了
2021-10-07
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