借應交稅費應交增值稅進項 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清交,多做的銷售費用調增
老師,你好!有一筆19年的管理費辦公費,有進項稅,由于當時認證了,也抵扣了,做賬的時候忘記記應交稅費了?今年該怎么調整?具體的會計分錄怎么做?
老師,您好!請問一下,我們公司是一般納稅人,之前月份或年份做的員工報銷的費用分錄,忘記把進項稅額記分錄了,全額記在某項費用里面了,現在要怎么調整分錄?
你好,老師,請教一下一般納稅人去年電費發票已經認證,做會計分錄的時候都做在銷售費用了,忘記提計進項稅了,該如何調整
老師,請問下,之前很早的會計把賬做錯了,一張發票進項稅已認證,后又做一張進項稅未認證稅金,后來我在2021年12月份的時候發現了,做了一張相反的會計分錄把未認證進稅已沖紅了,但是因為之前的賬很亂,后期調賬把稅已調平了,現在目前未認證進項稅在貸方有余額,現在如果要調賬的話應該怎么做分錄,目前進銷項稅是平的,所以,請問要怎么做分錄,求指教!
你好!老師,在2022年12月有一張專票發票,12月做賬時忘記做科目應交稅費-應交增值稅進項了,直接做了借管理費用貸銀行存款,當時這張發票在12月已認證抵扣了,請問現在怎么做分錄調整?
老師,研發支出費用化支出未形成無形資產的,假設是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業,現在自產的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協議繳款異常怎么回事
資產負債表日,以外幣計價的交易性金融資產折算為記賬本位幣后的金額與原記賬本位幣金額之間的差額計入公允價值變動損益。老師啥意思能不能舉個例子
小規模公司,銷售貨物25萬,與賣了自家不動產200萬,報稅的話,25萬免增值稅,200萬的不動產要交5%的增值稅,城建稅減半,兩費全免嗎?老師
怎樣讓刷新之后的透視表自動帶邊框線
換了金蝶kis云 他們那個應交稅費的借方余額 是在報表項目中 其他流動資產體現 這能行嗎? 我以前系統都是在應交稅費的期末余額負數提現
殘疾人在個稅上有沒有優惠政策?
老師,請我問一下我們之前有個砂廠去年7月份時候就停產了,但是當時產的砂子還有點,我現在能開票么?
老師,差額征收案例銷售貨物收入25萬,不動產收入200萬,銷售貨物的是免征的,不動產征收10萬的稅,那小規模填寫尾巴稅按照10萬減半嗎?一稅兩費都減半嗎?減免表也要填嗎?