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老師,您好!請問一下,我們公司是一般納稅人,之前月份或年份做的員工報銷的費用分錄,忘記把進項稅額記分錄了,全額記在某項費用里面了,現在要怎么調整分錄?

2021-10-22 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-22 16:11

借:應交稅費—應交增值稅—進項稅,借:管理費用? 負數

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快賬用戶2049 追問 2021-10-22 16:13

那我需要找回相關的單據出來,一筆一筆的調整分錄 ,是嗎?調整分錄后,需要拿什么作附件裝訂憑證?

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齊紅老師 解答 2021-10-22 16:17

這個可以列一個明細作為附件

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快賬用戶2049 追問 2021-10-22 16:19

要怎么列明細?是否把之前做錯的分錄每一筆列出來,然后是否可以做個合計金額在一個分錄里面?

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齊紅老師 解答 2021-10-22 16:49

是的,做個錯誤憑證的嗎明細表,可以一個分錄里面的

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快賬用戶2049 追問 2021-10-22 17:00

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-22 17:01

好的,客氣,幫到你就好

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借:應交稅費—應交增值稅—進項稅,借:管理費用? 負數
2021-10-22
?你好? ?一般納稅人的話 。 你們先? 進項稅體現哈? ;? ? 做待認證進項稅處理??
2021-08-13
您好!把錯的分錄做相反的方向沖回然后再做對的分錄。
2021-07-12
你好,現在的調整分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:以前年度損益調整—管理費用?
2022-03-04
借應交稅費應交增值稅進項 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清交,多做的銷售費用調增
2022-04-22
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