借:應交稅費—應交增值稅—進項稅,借:管理費用? 負數
老師,請問一下,我們公司是一般納稅人,但平時業務少,基本沒什么銷售收入,所以進項發票里的進項我沒有認證,那些費用發票(專票)做分錄時,是否可以先把專票當普票做,先不記增值稅那部份金額?我之前做費用(發票是專票)分錄時,就是忘記了把增值稅那部份金額反映在分錄里了。現在需要怎么調整之前做錯的分錄呢?
老師,您好!請問一下,我們公司是一般納稅人,之前月份或年份做的員工報銷的費用分錄,忘記把進項稅額記分錄了,全額記在某項費用里面了,現在要怎么調整分錄?
老師 您好!2021年12月份增值稅進項忘記一筆74.23元,這筆錢記在了管理費用里面(當時把專用發票當成普通發票登記了,忘把稅額分出來了),我在2022年2月份的賬里面可以補上嗎?分錄應該怎樣做呢?
你好,老師,請教一下一般納稅人去年電費發票已經認證,做會計分錄的時候都做在銷售費用了,忘記提計進項稅了,該如何調整
老師,年前的一張費用發票現在開過來了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進項在這個月,之前的憑證是借成本貸應付賬款,忘記入進項了,等于把進項多入賬成本了,現在匯算清繳也做了,沒有調增這部分費用,現在怎么做分錄不用調增這部分啊老師,這個月進項怎么寫分錄啊老師
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統一發票金額就是我們公司的收入嗎?
CDE會計師事務所委派A注冊會計師擔任上市公司丙公司2022年度財務報表審計項目合伙人。審計項目組在審計中遇到下列事項: (1)A 注冊會計師因繼承其祖父的遺產獲得丙公司股票 20 000股,承諾將在有權處置這些股票之日起立即出售。(2)B 注冊會計師和 A 注冊會計師同處一個分部,不是丙公司審計項目組成員。B的母親和丙公司某董事共同開辦了一家早教機構。(3)丁公司是丙公司的母公司,聘請 CDE 會計師事務所為其共享服務中心提供信息系統的設計和實施服務。該共享服務中心承擔丁公司下屬各公司的財務及人力資源等職能。(4)CDE會計師事務所推薦丙公司與某開發區管委會簽訂投資協議,因此獲得開發區管委會的獎勵 10萬元。要求:針對上述第(1)至(4)項,逐項指出是否違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關職業道德和獨立性的規定,并簡要說明理由。
老師,請問公司給股東分紅,股東是公司,需要繳納什么稅,稅率多少啊
老師你好 我們老板去日本出差 沒有發票 消費是用人民幣兌換的日幣支付的 這種情況下,他們消費的部分用什么報銷呢
請問商貿企業一一對應分錄要先做進項再跟著做收入嗎?先做收入再做進項可以嗎?
老師,業務招待費賬載金額 是8532*60%=5119.2 ,銷售額1647355.5*0.005=(8236.78)這兩種算下來,該填寫哪一個呢?
2021年的應付賬款到2025年還有余額,實際已經清賬了,怎么處理?
老師,您好,公司繳納專利年費滯納金,可以稅前扣除嗎?匯算清繳納需要調增嗎
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
之前確認了一部分廠區建設的固定資產,現在廠區建設的審計報告出來,還要增加一部分固定資產金額,不太會賬務操作,這個具體要怎么做?金蝶財務軟件上怎么操作?
那我需要找回相關的單據出來,一筆一筆的調整分錄 ,是嗎?調整分錄后,需要拿什么作附件裝訂憑證?
這個可以列一個明細作為附件
要怎么列明細?是否把之前做錯的分錄每一筆列出來,然后是否可以做個合計金額在一個分錄里面?
是的,做個錯誤憑證的嗎明細表,可以一個分錄里面的
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好