?你好? ?一般納稅人的話 。 你們先? 進項稅體現哈? ;? ? 做待認證進項稅處理??
老師,公司4月份收到一份專票以認證了,當時分錄是借:管理費用,進項稅額,貸:現金。現在那個銷貨方聯系我們說那張專票不能用,要紅字沖紅,我們公司收到沖紅這份單子怎么處理呢,詳細分錄怎么做的?
請問一下,10月收到增值稅專用發票,然后10月屬期已經進行認證了,但是在11月的時候,供應商把這個增值稅發票給紅沖了,那么我們要做進項稅額轉出的話,怎么做分錄呢?我之前是做了借費用,借進項稅額,貸銀行!供應商紅沖發票后沒有再給我們開發票了!相當于這個發票不存在了
老師,請問一下,我們公司是一般納稅人,但平時業務少,基本沒什么銷售收入,所以進項發票里的進項我沒有認證,那些費用發票(專票)做分錄時,是否可以先把專票當普票做,先不記增值稅那部份金額?我之前做費用(發票是專票)分錄時,就是忘記了把增值稅那部份金額反映在分錄里了。現在需要怎么調整之前做錯的分錄呢?
老師,請問下,之前很早的會計把賬做錯了,一張發票進項稅已認證,后又做一張進項稅未認證稅金,后來我在2021年12月份的時候發現了,做了一張相反的會計分錄把未認證進稅已沖紅了,但是因為之前的賬很亂,后期調賬把稅已調平了,現在目前未認證進項稅在貸方有余額,現在如果要調賬的話應該怎么做分錄,目前進銷項稅是平的,所以,請問要怎么做分錄,求指教!
老師,我們公司4月份購入和銷售了一批貨物,因為發票額度不足,稅務局那邊還沒批下來,所以當月沒有開票。但稅局要求我們4月份征期要確認未開票收入,但可以按照進項的金額和稅額確認,這樣就可以先不交增值的那部分稅款了,所以我按照進項發票的金額和稅額申報了未開票收入,但是做憑證我應該怎么做呢老師
老師營業外收入匯算清繳哪里
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
建筑行業一般納稅人簡易計稅可以開1%的普票嗎?還是必須開3%的專票?
在準備籌建公司。但是還沒有公賬以及營業執照也沒有下來,那已經把房租也付好了,用私人微信已經支付了,沒有走公賬,那這樣怎樣記賬呢?稅務局還承認這筆費用嗎?嗎?
債轉股,需要什么資料,需要繳納印花稅嗎
老師,收到挖機租賃費/人工成本的發票,5-10萬一張,可以不計入長期待攤費用,直接計入費用嗎? 計入生產成本和計入管理費用的區別是什么呢?
樸老師,非樸老師勿擾,最基礎的成本表。老師說的含糊,我不太理解。我找到的成本表格里沒看到有人工分攤的
老師請教 個獨企業 上年利潤表是負的 但為什么一季度沒有抵扣虧損
剛剛發現去年1月的發票,充值卡50000,沒有打印出來入賬, 當時做了一筆往來,借 應付款 貸 銀行存款, 請問現在應該怎么入賬呢
老師,圖片中第一個220是來源于進貨發票上的,第二個220,是根據移動平均法算出來的,那期末余額里的220是移動平均法的220還是當月入庫單上的220?也就是說期末庫存商品的單價是怎么算出來的
但之前做的分錄(包括跨年的)都忘記體現進項稅了,因為之前是小規模,后來申請為一般納稅人了,現在要怎么補救調整過來呢?
?你你好 發票是小規模期間發票嗎??
發票是在一般納稅人期間開的
?你好? ? 那 屬于是 一般納稅人期間的業務發生的 就可以抵扣。 如果是小規模期間發生的? 一般納稅人期間才補開發票的 不要去做進項稅?
我是說一般納稅人期間的費用發票進項稅額忘記做在分錄里了,是否要把之前做錯的憑證紅沖后再做一遍正確的分錄?還是要怎么處理?
?你好 你補做即可。 之前做的費用 金額是含稅金額的話。 現在做賬:借進項稅貸管理費用? ?
進項稅未認證的話,是否記:借待認證進項稅額,貸管理費用?
你好? ? 是的。 就這樣就平衡了。 或者你? ? 如果不想這樣體現 就去紅沖 了重新做 ; 看你自己?
好的,謝謝老師!
沒事的; 希望能幫到你??