你好? ? 借進項稅貸以前年度損益調(diào)整-? 管理費用? 這樣來調(diào)整 。 借? ?以前年度損益調(diào)整-? 管理費用貸 利潤分配 -未分配利潤??
老師,你好!有一筆19年的管理費辦公費,有進項稅,由于當時認證了,也抵扣了,做賬的時候忘記記應(yīng)交稅費了?今年該怎么調(diào)整?具體的會計分錄怎么做?
老師你好,以前年度的進項稅額已經(jīng)認證抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結(jié)轉(zhuǎn)的,報表沒有錯誤,但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進項稅額,都寫成管理費用了。現(xiàn)在在做調(diào)整 借:應(yīng)交增值稅進項稅額10 貸:管理費用10 借:管理費用10 貸:以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤10 這樣做了又會導(dǎo)致我這期的進項稅額增加,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
你好,老師,請教一下一般納稅人去年電費發(fā)票已經(jīng)認證,做會計分錄的時候都做在銷售費用了,忘記提計進項稅了,該如何調(diào)整
老師您好,我有一個問題:去年有一張專票已經(jīng)認證抵扣并報稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯了,應(yīng)該是借:管理費用應(yīng)交增值稅—進項稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費用貸:銀行存款忘記寫進項稅了,這個該怎么調(diào)整?
你好!老師,在2022年12月有一張專票發(fā)票,12月做賬時忘記做科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項了,直接做了借管理費用貸銀行存款,當時這張發(fā)票在12月已認證抵扣了,請問現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整?
老師經(jīng)營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計,中級會計考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉(zhuǎn)出?
個人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應(yīng)該計提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當月也應(yīng)該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
老師,不應(yīng)該是先沖紅,做個正確的憑證,然后在怎么調(diào)增,我就是損益的時候不知道怎么做?借:管理費用,貸銀行存款 沖紅,然后做一個正確的借管理費用 應(yīng)交稅費進項稅,貸 銀行存款 后面的呢?
?你好? ?直接調(diào)整進項稅就行了。 之前是含稅金額 直接做費用去了。 現(xiàn)在直接 做進項稅沖你 費用去就行了。 你不用去動銀行存款 科目哈。? ?
好的,懂了
沒事的。 希望能幫到你? ? 滿意請給予評價。? ??