你好,已經(jīng)調(diào)增了,不需要再調(diào)增的。
2020年暫估了3萬,在2021年5月匯算清繳時(shí)沒有拿到這3萬的票,在申報(bào)年度報(bào)表時(shí)已經(jīng)納稅調(diào)增了,想問下老師,那我暫估的這5萬怎么沖掉呢?
你好 老師 20年暫估的5萬 沒有發(fā)票21年匯算時(shí) 調(diào)增了,那么到現(xiàn)在還沒取得發(fā)票 ,那么22年匯算時(shí) 這個(gè)5萬 還需要調(diào)增嗎?
老師你好!一般納稅人,2021年用合同暫估采購成本10萬元,2022.5.31前發(fā)票還沒開,所得稅匯算需要調(diào)增10萬?那5月份以后這張發(fā)票來了,2022年度所得稅匯算時(shí)候能調(diào)減?還是不需要調(diào)整了,謝謝!
21年暫估勞務(wù)發(fā)票100萬 22年回來5萬 22年5月份匯算清繳的當(dāng)月 5月份這個(gè)月要沖回暫估嗎 報(bào)所得稅時(shí)候已經(jīng)調(diào)增95萬 那么會(huì)計(jì)賬怎么處理
老師,22年匯算21年時(shí)未收到發(fā)票沒有納稅調(diào)增,稅務(wù)局也沒有查,現(xiàn)在還需要調(diào)增嗎
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
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只需要調(diào)整一次就可以的。
好的 還有 老師 就是工資21年計(jì)提了10萬,22年5月之前已經(jīng)全部發(fā)放了,那么匯算時(shí),稅收金額和賬載金額都是10萬嗎?
你好是的,是這么做的。