同學,你好 嗯嗯,對的
我們公司在2020年7月紅字沖紅了2018年5月開具的三張普通發票,已繳納增值稅和附加稅,當時會計做賬的分錄為,借:庫存現金 262650 借:主營業務收入 255000 貸:應交稅費—未繳增值稅 7650,現在紅字沖紅,賬務上該怎么處理呢
好的,老師是這樣的我一開始做分錄借:銀行存款450000,貸:主營業務收入445544.55 應交稅費未交增值稅4455.55有一張前一個季度沖票紅字沖了紅字借現金100000貸主營業務收入99009.9應交稅費已交稅金990.1然后990.1然后我就去看了科目余額匯總表,但是在已交稅金那欄掛著負數990.1怎么讓他不在貸方沖平
老師是這樣的我一開始做分錄借:銀行存款450000,貸:主營業務收入445544.55 應交稅費未交增值稅4455.55有一張前一個季度沖票紅字沖了紅字借現金100000貸主營業務收入99009.9應交稅費已交稅金990.1然后990.1然后我就去看了科目余額匯總表,但是在已交稅金那欄掛著負數990.1,這個沖的和開的發票是電子普通發票,
借:庫存現金 貸:主營業務收入 應交稅費 增值稅 上個月這比發票開錯了,紅沖,負數發票如何做會計分錄
老師,給客戶2月開了一張300的專票,是收到的現金,借庫存現金,貸,主營收入,貸應繳稅金。3月份客戶發現需要專票,所以沖了300專票紅字,又開了一張300的普票,分錄是不是借,庫存現金,紅字300,貸主營業務收入紅字,貸應繳增值稅紅字。然后再開一張普票分錄是借庫存現金300,貸,主營業務收入,貸應繳增值稅
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
食堂修繕費用進什么科目
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?