同學你好,直接這個發票紅字做一下
借:庫存現金 貸:主營業務收入 應交稅費 增值稅 上個月這比發票開錯了,紅沖,負數發票如何做會計分錄
老師,給客戶2月開了一張300的專票,是收到的現金,借庫存現金,貸,主營收入,貸應繳稅金。3月份客戶發現需要專票,所以沖了300專票紅字,又開了一張300的普票,分錄是不是借,庫存現金,紅字300,貸主營業務收入紅字,貸應繳增值稅紅字。然后再開一張普票分錄是借庫存現金300,貸,主營業務收入,貸應繳增值稅
12月份收到業主按揭放款,發票開了增值稅9個稅點發票,借銀行存款,貸主營業務收入貸應交稅費~應交增值稅,到1月份時發現發票開錯了,應該開不癥稅發票,然后把12月開具的稅點發票紅沖了,請問1月份開具紅沖分錄怎么做?
老師,請問一下發票紅沖賬務處理是這樣嗎?1、紅字發票賬務處理: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 數字部分都是負數) 2、開具發票會計分錄: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額(負數)
你好!11月有一筆收入開票員開錯了發票,11月入賬時 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費—應交增值稅。12月份開紅字發票紅沖了,請問12月如何做賬
老師好,請問報表報錯是更正好還是作廢重新報好,增值稅和企業所得稅報表我已經修改10幾次了
轉租辦公場地的,產權號從哪里來?
可以給個人開專票嗎他能抵企業稅嗎或者他能抵扣什么稅
老師,滅火器空瓶給別人回收,有庫存現金收入,這個要交稅嗎?
各位老師,門式起重機的運輸費,檢驗備案費出租方給開具了**經營租賃——機械設備租賃費*發票,這個可以嗎
請問總公司下設分公司,均為一般納稅人,分公司購貨進項是分公司名字,這種情況分公司能申請合并繳納增值稅嗎?
如果買財務軟件使用期10年怎么做分錄
老師新公司,需要準備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產已經入固定資產,今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
您的意思這筆分錄后面數字事負數做一筆
同學你好,理解對的
你好,小規模企業,企業所得稅取得的成本發票成本是按不含稅價算成本還是價稅合計當成本