你好應付和應收趕緊對沖就可以了
請問老師,有筆其他應付款-老板,這個長期掛賬了,然后公戶這錢已經(jīng)做業(yè)務用了,此時可不可以把這筆賬轉為實收資本成為法人的認繳金額呢?比如法人認繳金額200,其他應付款180,那么把這筆轉為實收資本180,并去工商備案可以嗎?戶里并沒有錢
你好 法定代表人借款給公司,公司又借給了其他公司,這個其他應收和其他應付,金額不小,而且掛賬時間長,請問稅務有什么風險嗎,要怎么處理?
老師,請問一下往來可以對沖嘛?比如原來法人是 A所有工資費用什么其他應付款都是法人。然后我剛接發(fā)現(xiàn)法人23.8月?lián)Q人了,但是2024.1-9其他應付款還是原來的法人。導致新法人轉賬出去支付工資貨款什么變成其他應收款了。 能不能借 其他應付款原來法人,貸其他應收款新法人。調整一下
從別的公司接回來的公司,賬上原有應付賬款數(shù)據(jù)……因之前不是全職,所以業(yè)務不清楚的情況下。把往來的發(fā)票掛在應付賬款和法人其他應付款下……時間長了,這些數(shù)據(jù)其實之前都是已經(jīng)付過的,不存在這掛帳的問題,但現(xiàn)在應該怎么把這些應付賬款給平掉?
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經(jīng)收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時扣掉的款記什么科目?材料入庫時已:借:原材料 貸:應付賬款
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,著張表上還會顯示23年彌補的這個過程嗎?現(xiàn)在只顯示了22年數(shù)據(jù)的第8列,當年虧損額,其他的都為零了對嗎
歐老師,購買原材料入庫時,是通過材料采購科目再結轉到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產(chǎn)完成后銷售給客戶的設備,提供維修為領用的原材料計入什么科目?在保修期內(nèi)的維修領用原材料計入什么科目?過了保修期領用原材料計入什么科目?
歐老師,代材料供應商支付的費用應該計入什么科目
歐老師回答,請問送原材料去供應商工廠產(chǎn)生的貨拉拉費用,科目是
請問前幾年暫估入庫,忘記沖銷,后面發(fā)票到了直接入庫了,怎么處理么?
樸老師,請問前幾年暫估入庫,忘記沖銷,后面發(fā)票到了直接入庫了,怎么處理么?
23年審計后的工程施工成本期末余額大于賬套上24年期初余額,24年賬上怎么調整?工程施工成本最后體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的存貨上。
老師,天津在哪個網(wǎng)站下章程
不是同一家公司哦, 這樣沒有依據(jù)的不能直接做吧?需要法人寫個什么蓋個公章什么的嗎?
不需要的調整分錄,那就應付做營業(yè)外收入,應收入營業(yè)外支出