你好這個轉入利潤分配核算的
公司的前法人,在2020年3月把他的股權以0元轉讓出去了,目前在公司沒有股份了。 但是之前他投進公司公戶的錢,用于公司經營費用支出,之前沒有做投資款入賬,直接做往來款掛“其他應付款科目” 問題:現在20年末了,賬上的其他應付款科目, 還掛著前法人之前投進公司的數據,應該怎么賬務處理,前法人投進來的數據 其他應付款的科目余額呢?
咨詢一下,我們是建筑服務行業,因為剛從代賬公司接回來的賬,發現應付賬款科目下面的二級科目有一些個人的名字在借方,問過才知道剛開辦時付給款給這些小承包工人,付款備注是材料,或者裝修款,但這不知道什么原因沒有銷掉,就一直掛在賬上,想問下這種情況怎么處理呢?可以把應付賬款二級科目個人調到其他應付賬款里面嗎?
老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現在情況是 經查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調賬怎么調
咨詢一下,從之前會計那邊交過來應付賬款跟預付賬款有2家客戶,但我之前打電話問了供應商,但對方說都清了,叫對方對賬單發過來,對方不理。那這2家公司要怎么操作。,可以直接調整嗎?要怎么操作,咨詢一下,預付賬款借方有掛賬,對方有說已清了,但沒有看到發票,應付賬款貸方有掛賬,對方說已清了。這些該這么處理,還是說金額不大先不管。謝謝,咨詢一下,預付賬款借方有掛賬,查了之前的數據就是沒有發票。是購買水泥等,應付賬款那是對方多開票的。這些要怎么做,分錄怎么寫
之前代賬公司計提工資后,又把應付職工薪酬掛到其他應付款的法人名下,工資也沒從公賬發過,導致現在其他應付款金額很大,以前有的員工又離職了,要是把工資從公戶發了,又發不到個人名下,請問該怎么解決?
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,這張表并沒有代入23年彌補規程的數據,全部都是0??,也無法自行修改,12366也說就是不會顯示,對嗎
12月份進項稅額做成了銷項稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺自己的怨氣很重。一個人獨自帶三個小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽話就想哭,從來都沒有那么沮喪過,也不敢多向別人傾訴一句。有時候看著眼前的一片狼藉,覺得堅持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒帶好,考試也沒堅持。。。但愿這不是常態,但愿一切如愿。。。
去年銷售費用紅字發票70000未入賬,今年發現怎么處理,小企業會計準則
去年銷售費用發票70000未入賬,跨年怎么處理
我對損益這兩個字有點模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時扣掉的款記什么科目?材料入庫時已:借:原材料 貸:應付賬款
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,著張表上還會顯示23年彌補的這個過程嗎?現在只顯示了22年數據的第8列,當年虧損額,其他的都為零了對嗎
歐老師,購買原材料入庫時,是通過材料采購科目再結轉到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產完成后銷售給客戶的設備,提供維修為領用的原材料計入什么科目?在保修期內的維修領用原材料計入什么科目?過了保修期領用原材料計入什么科目?
怎么轉,請老師能不能給寫個分錄?
借利潤分配-未分配利潤 貸應付賬款等
比如3月份的賬務里,可以這樣做上嗎?
是的,可以按照上邊的分錄的
聽有的老師講課說,像應付賬款,得變成營業外收入,申報在未開票上?這樣說法對嗎?
那你的利潤大了去了
那還是按照老師您說的來……那像之前掛在法人名下的其他應付款呢?這個有沒有規定多久一定要把其他應付款上的數字清空?
沒有,但是這個數字大了怕有稅務預警
那這個科目的數字是不是說從賬上轉入法人卡上,慢慢這樣消除?
是的,你分析的是對的
明白了……謝謝老師
不客氣,祝你工作順利