借其他應付款、貸其他應收款對沖。
比如A公司在賬上既有其他應收款,又有其他應付款,那年底能否對沖??因為賬上是這么入賬的,收到往來款,借:銀行存款,貸:其他應付款-A公司;支付往來款,借:其他應收款-A公司,貸:銀行存款。導致掛了兩個科目
我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應付款的貸方,用錢的時候并沒有從其他應付款減少。而是很多用在經營費用上了。然后這個其他應付款就沒有結轉。 現在應該怎么處理?
老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現在情況是 經查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調賬怎么調
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款,借:管理費用,貸,其他應付款,后面報銷是借,其他應付款,貸,銀行存款,現在他從賬上借款了,我是做其他應收賬款,還是其他應付款,我這不會做分錄了。
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款,借:管理費用,貸,其他應付款,后面報銷是借,其他應付款,貸,銀行存款,現在他從賬上借款了,我是做其他應收賬款,還是其他應付款,我這不會做分錄了。如果用其他應付款,應該怎么寫分錄?
設備殘值是怎么計算出來的
老師好,2024匯算清繳企業所得稅有退稅,做憑證時計入哪個科目,謝謝。
東莞的外貿公司首次退稅,是一定會函調供應商嗎?還是隨機的呢?
老師,這個月個稅的申報截止期限是15號還是18號?
老師,請問下,不是說發行費計入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯誤時,記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請教一下,非常感謝!
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師在申報季度企業所得稅,營業收入是不是填季度已開票金額啊?
老師,本市跨區建筑服務,未先預繳,直接申報繳納了3月增值稅,怎么辦?可以不用預繳嗎?
請問勾選發票的時候,說“當前數據與統計信息不符 ,撤銷后再統計確認”是啥意思?可是每個發票我都核對過了
那有一筆其他應付款不是他本人的 也掛在他名下 現在查出來是另外一個人的 怎么調
當時是貸其他應付款嗎?如果是的話,借其他應付款錯誤的,貸其他應付款正確的。
另外一個人在公司往來賬戶上掛了其他應收款 需要怎么從往來
就是A的其他應付款中掛了B的票據 但是B在公司賬戶上有掛其他應收款 那應該怎么調
借方余額還是貸方余額的?
其他應付款在貸方
就是A的其他應付款中掛了B的票據 但是B在公司賬戶上有掛其他應收款 那應該怎么調
他欠你們單位的錢 錢用在哪里了?
是用在單位了
現在不知道怎么調
借管理費用的 貸其他應付款,你需要看具體的用在哪里?
最開始是A這樣做的,借管理費用 貸 其他應付款 A的其他應付款中掛了B的票據 但是B在公司賬戶上有掛其他應收款 那應該怎么調
借其他應付款的其他應收款
不明白啥意思 能把分錄打出來嗎?用AB表示
借其他應付款 貸其他應收款 對沖
那用A的其他應付款 借方,, B的其他應收款 貸方
借其他應付款a 貸其他應收款b
好的 ,謝謝老師, 那可以先做一筆A的紅沖,,再把B的做一筆分錄嗎
你好可以的 可以的
好的 謝謝老師
不用客氣 周末愉快