你好,你要先查一下這個科目下所有的憑證,看看是怎么產生的。
比如這個人先預支了工資,工資表應發是2萬,但是實際銀行多發了,比應發還要多,我就做借應付職工薪酬,貸其他應收款,然后在做一筆其他應收款,銀行存款,然后下個月再沖借應付職工薪酬,貸其他應收款?我賬上現在沖了,貸方有余額,如果不沖應付職工薪酬,我的應付職工薪酬貸方就對不到還有沒發的
我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉收入嗎?
我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應付款的貸方,用錢的時候并沒有從其他應付款減少。而是很多用在經營費用上了。然后這個其他應付款就沒有結轉。 現在應該怎么處理?
之前總公司開票100萬,賬戶用不起,然后分公司收的款。當時分公司做的借銀存,貸其他應付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應收款。現在分公司還了40多萬給總公司,分公司沖銷了借其他應付款,貸銀存。那現在總公司做分錄借銀存,貸其他應收款,總公司其他應收款就是-40幾萬了。怎么辦呢
老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現在情況是 經查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調賬怎么調
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
好幾十年的賬,都要看嗎? 不看的話,能如何核銷嗎?
你好,不查看具體原因核銷的話是存在風險的。