你好,同學(xué)。你這做賬是做企業(yè)的賬,企業(yè)的數(shù)據(jù)自然 是要延續(xù) 的,除非這個(gè)款項(xiàng)清償 歸還,要不然是要一直延續(xù)。并不因這老板不在了,就沒(méi)有了這些往來(lái)款項(xiàng)。
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒(méi)有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶的錢(qián),用于公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出,之前沒(méi)有做投資款入賬,直接做往來(lái)款掛“其他應(yīng)付款科目” 問(wèn)題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進(jìn)來(lái)的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
請(qǐng)問(wèn)之前法人從公賬支出的錢(qián)計(jì)入其他應(yīng)收款_股東還款,但是現(xiàn)在這個(gè)科目余額已經(jīng)為0了,法人也沒(méi)有再往公賬里轉(zhuǎn)入錢(qián),就只剩下支出了,我這邊該如何做賬?
老師你好,公司是從別人手中轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的變更了法人,但是之前的賬上掛的其他應(yīng)付款-之前的法人的,這個(gè)科目有余額這個(gè)現(xiàn)在怎么處理呢
從代賬公司拿回的賬,其他應(yīng)付款(法人)掛了有80萬(wàn),之前賬務(wù)上的支出費(fèi)用都記在這個(gè)科目下……那這個(gè)怎么沖銷(xiāo)啊……其實(shí)都付過(guò)了,還有應(yīng)付賬款也掛了很多,怎么處理?
從別的公司接回來(lái)的公司,賬上原有應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)……因之前不是全職,所以業(yè)務(wù)不清楚的情況下。把往來(lái)的發(fā)票掛在應(yīng)付賬款和法人其他應(yīng)付款下……時(shí)間長(zhǎng)了,這些數(shù)據(jù)其實(shí)之前都是已經(jīng)付過(guò)的,不存在這掛帳的問(wèn)題,但現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這些應(yīng)付賬款給平掉?
不是,老師,是我們公司正常的開(kāi)票稅率是6%.然后出售購(gòu)入時(shí)13%的固定資產(chǎn),已經(jīng)抵扣了,是不是我們自己開(kāi)不出13%的發(fā)票,需要去稅務(wù)局代開(kāi)
老師也就是說(shuō)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候固定資產(chǎn)是幾個(gè)稅率,出售就按幾個(gè)稅率繳納增值稅嗎?那如果公司稅率是6%.出售固定資產(chǎn)是不是公司自己開(kāi)不出來(lái)票,要去稅務(wù)局代開(kāi)
老師公司出售固定資產(chǎn)的增值稅是幾個(gè)點(diǎn),比如購(gòu)進(jìn)是13%都已經(jīng)抵扣過(guò)了
老師公司簽訂信息服務(wù)費(fèi)合同需要繳納印花稅嗎?還有簽訂居間費(fèi)需要繳納印花稅嗎
老師,公司處置固定資產(chǎn)需要繳納那些稅
小規(guī)模納稅人,印花稅買(mǎi)賣(mài)合同都是按照除以1.01后的金額申報(bào)么?謝謝
我接手的公司之前一直是零申報(bào),公司沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,只是老板偶爾轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)去買(mǎi)兩個(gè)人的社保,還有辦資質(zhì)的幾張發(fā)票,就沒(méi)其他了,從去年第四季度開(kāi)始做帳,應(yīng)該怎么建帳跟我說(shuō)說(shuō)好嗎?
小規(guī)模企業(yè)報(bào)印花稅,這個(gè)應(yīng)稅憑證名稱填什么
老師,這個(gè)第4題怎么做呢
老師,想要一份找銀行貸款的報(bào)表