同學(xué),你好 其他應(yīng)付款,這個需要支付出去,其實都付過了,你是怎么支付的?
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒有股份了。 但是之前他投進公司公戶的錢,用于公司經(jīng)營費用支出,之前沒有做投資款入賬,直接做往來款掛“其他應(yīng)付款科目” 問題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進來的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實際支付時,就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 我們一般收到補助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實際支付時,就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應(yīng)付款的貸方,用錢的時候并沒有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營費用上了。然后這個其他應(yīng)付款就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
請問下,現(xiàn)在公司賬上掛了很多其他應(yīng)付款,都是法人,銀行流水支出又不是法人?有影響嗎?還有現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上貨幣資金有幾萬多余額,其他應(yīng)付款有一百多萬掛賬,是法人。這個賬怎么調(diào)整?
從代賬公司拿回的賬,其他應(yīng)付款(法人)掛了有80萬,之前賬務(wù)上的支出費用都記在這個科目下……那這個怎么沖銷啊……其實都付過了,還有應(yīng)付賬款也掛了很多,怎么處理?
請教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務(wù)軟件,建立往來明細二級科目,是不是應(yīng)該在一級科目下面設(shè)置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
都已經(jīng)現(xiàn)金報銷和支付,那是不是比如,現(xiàn)在賬上有錢,然后轉(zhuǎn)賬給法人,就是還錢了,沖銷其他應(yīng)付款
同學(xué),你好 那你用現(xiàn)金支付出去 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金
那需要附上什么資料?
同學(xué),你好 一般需要對方的收據(jù)
那就是法人寫個收據(jù),就可以嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的~謝謝老師
不客氣,祝工作順利
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款,數(shù)據(jù)大的情況下,哪個科目風險大?要是年底都沒付款或還款,有什么問題?
同學(xué),你好 其他應(yīng)付款風險比較大
那應(yīng)付賬款這一年沒付對方,掛帳可以嗎?比如明年有錢了再付
同學(xué),你好 是可以的