如果選擇差額征收,通常情況下,對(duì)于扣除部分要求對(duì)方開具普通發(fā)票即可,因?yàn)檫@部分不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得專票也無法進(jìn)行抵扣,所以取得普票就可以滿足記賬和差額扣除的憑證要求。 對(duì)于非扣除部分,如果符合抵扣條件,是可以要求對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票用于進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的。 例如,旅游服務(wù)企業(yè)選擇差額征收,支付給其他單位或個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)等作為扣除項(xiàng)目,取得普通發(fā)票就行;而企業(yè)支付的辦公費(fèi)、固定資產(chǎn)購置等非扣除項(xiàng)目,若取得合法有效的增值稅專用發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以按規(guī)定抵扣。
老師如果我們給對(duì)方開票,對(duì)方不要專票,我們只給開普票就可以吧?我們是一般納稅人!
對(duì)方要發(fā)票了,但是是普通的自然人,我們就給開了專票,當(dāng)時(shí)以為是非要專票就開了專票,現(xiàn)在才知道,該怎么辦?。咳绻瓦@樣該交稅交稅了,就這樣放著是不是就成了滯留票了,對(duì)我方有影響嗎?還是必須開紅沖發(fā)票,然后給我們退稅,重新給他開普票?
物業(yè)水費(fèi),之前給我們開的專票,現(xiàn)在看是給我們開的普票 ,我估計(jì)是差額征收了 ,但是差額征收不是應(yīng)該在備注欄備注清楚嗎?如果不備注 對(duì)我們受票方有沒有影響呢 ?
老師,我們買入東西需要開票,如果是開普票價(jià)格就低,如果要求對(duì)方開專票那就得我們自己出稅額,請(qǐng)問哪種對(duì)我們來講更合適呢
老師選擇了差額征收全額開票,是不是就不能按稅率開票了,比如取得居間費(fèi)沒有可以抵扣的分包款,怎么開票,一般納稅人和小規(guī)模納稅人都可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的差額征收嗎
貿(mào)易公司包材和商品一起進(jìn)項(xiàng)怎么開票
我公司是一般納稅人的生產(chǎn)企業(yè),促成了筆居間費(fèi)項(xiàng)日,開居間費(fèi)發(fā)票,增值稅稅率是13還是6稅。
老師,公司搞團(tuán)建娛樂活動(dòng),一等獎(jiǎng)發(fā)放現(xiàn)金這種做什么費(fèi)用?
匯算清繳的時(shí)候是不是獎(jiǎng)金和工資加在一起天下職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表?
老師,購買景德鎮(zhèn)貴重瓷器(每件過萬)做為辦公室擺件,請(qǐng)問記入什么科目?
老師,勞務(wù)再分包,增值稅能抵減分包款繳納嗎
老師勞務(wù)派遣給我單位開的發(fā)票一張備注寫工資10元,一張備注寫管理費(fèi)5元,我做賬寫借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10借:管理費(fèi)5,還是都進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
甲公司出資10萬園投資的子公司注銷,注銷后賬面上合并報(bào)表應(yīng)該怎么做抵消分機(jī)票電子行程單可以抵扣稅金嗎錄
老師,1季度是盈利的,一定要交企業(yè)所得稅嗎?可以先不交嗎
老師 我換了電腦 我怎么上你們網(wǎng)站