你好,超額征收是在備注欄里面,備注差額
郭老師您好,我這有兩張9月分開的差額征收的專票。款項(xiàng)我們也已經(jīng)在9月收到。我該怎么做賬務(wù)處理呢,發(fā)票全額是529271.3。不含稅金額是529183.68。稅額是87.62. 備注欄寫的差額征稅金額是527431.3.分錄怎么寫呢
老師,請(qǐng)教一下,我們公司和一個(gè)保安公司簽訂合同,由對(duì)方為我們公司提供保安人員,我們定期支付費(fèi)用。現(xiàn)在對(duì)方開具過(guò)來(lái)的發(fā)票,有專票和普票。專票開的是服務(wù)費(fèi),普票開的是保安工資。普票上面,稅率是三個(gè)*號(hào),稅額為0,備注欄顯示差額征稅。 發(fā)票這樣有沒有什么問(wèn)題呀?我看網(wǎng)上其他差額征稅的發(fā)票,都是有稅額的。
老師,我給對(duì)方開的普票,工程服務(wù)費(fèi),忘記備注項(xiàng)目名稱地址,對(duì)我們公司受影響嗎?是不是普票沒事,專票有影響呢?
物業(yè)水費(fèi),之前給我們開的專票,現(xiàn)在看是給我們開的普票 ,我估計(jì)是差額征收了 ,但是差額征收不是應(yīng)該在備注欄備注清楚嗎?如果不備注 對(duì)我們受票方有沒有影響呢 ?
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說(shuō)是5%,但是我看了一下資料,只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對(duì)么?有相關(guān)文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標(biāo)注的差額,在當(dāng)季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報(bào)稅呢?例如,7月給A公司開具1萬(wàn)發(fā)票,備注差額9萬(wàn),但是截止9月30日,只收了4萬(wàn)的發(fā)票,還有五萬(wàn)的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝老師,
2024年暫估了100萬(wàn)成本,2025年到了80萬(wàn)的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬(wàn)的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個(gè)體戶可以去稅務(wù)局開專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫(kù)的斤數(shù)15019斤,出庫(kù)還是13448斤,庫(kù)里已經(jīng)沒貨了,但出庫(kù)單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫(kù)單補(bǔ)個(gè)1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因?yàn)橐粋€(gè)訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),清算補(bǔ)稅7000多是怎么回事啊
我們收到的 沒有備注 稅額也是正常的
那就按發(fā)票金額和稅額正常做賬就是
水費(fèi)差額征稅 也是可以開專票的吧
差額可以開專票的哈
物業(yè)公司的說(shuō)他們?nèi)ザ惥謧浒噶? 以后都開普票 是什么原因呢
這個(gè)是他不想開轉(zhuǎn)票唄