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請問老師,有筆其他應付款-老板,這個長期掛賬了,然后公戶這錢已經做業務用了,此時可不可以把這筆賬轉為實收資本成為法人的認繳金額呢?比如法人認繳金額200,其他應付款180,那么把這筆轉為實收資本180,并去工商備案可以嗎?戶里并沒有錢

2021-09-02 07:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-02 07:24

沒問題,這個是可以轉實收資本的,然后是需要去工商做一下備案。

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快賬用戶4582 追問 2021-09-02 08:05

只要有其他應付款,老板,就可以作為認繳金額轉為實收資本嗎? 作為實收資本后,就無需在還給法人是嗎? 分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2021-09-02 08:06

借其他應付款貸實收資本。

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齊紅老師 解答 2021-09-02 08:06

對,就不需要再還給法人了。

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快賬用戶4582 追問 2021-09-02 10:35

作為實收資本后,需要繳納什么費用嗎?比如工本費啥的?都分別如何計算呢?按180算如何計算

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齊紅老師 解答 2021-09-02 10:35

需要繳納印花稅,按照實實收資本的萬分之五計算。

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沒問題,這個是可以轉實收資本的,然后是需要去工商做一下備案。
2021-09-02
同學您好! 企業不想經營,把賬上的資產負債都做一下清理,所有者權益的未分配利潤如果為負數是不需要交稅的。走簡易注銷程序就可以。 另外不知道您公司的注冊資本是多少?
2024-08-20
同學你好 可以的,這樣操作就行
2020-09-17
你好,這種只能是有錢的時候歸還給他。
2024-04-12
您好,可以先記入其他應付款,然后有錢了在把其他應付款沖了。
2020-11-19
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