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老師是這樣的我一開始做分錄借:銀行存款450000,貸:主營業務收入445544.55 應交稅費未交增值稅4455.55有一張前一個季度沖票紅字沖了紅字借現金100000貸主營業務收入99009.9應交稅費已交稅金990.1然后990.1然后我就去看了科目余額匯總表,但是在已交稅金那欄掛著負數990.1,這個沖的和開的發票是電子普通發票,

2021-01-12 07:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-12 07:58

您好 請問稅金是否已經交了做的這個分錄

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快賬用戶2651 追問 2021-01-12 08:01

借現金 貸主營業務收入 貸 應交稅費已交稅金嗯嗯,前面這個是六月末做的,后面那個未交增值稅是這個月超了30萬

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齊紅老師 解答 2021-01-12 08:22

紅沖的就是前一個季度藍字分錄怎么寫的

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快賬用戶2651 追問 2021-01-12 08:37

借現金100000 貸主營業務收入99009.9 貸 應交稅費已交稅金990.1

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齊紅老師 解答 2021-01-12 09:02

那您后面開具了紅字發票??貸 應交稅費已交稅金990.1? 應該沒有金額啊?

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您好 請問稅金是否已經交了做的這個分錄
2021-01-12
您好,沖紅的增值稅做錯了,不是己交稅金,做到未交增值稅里就對了
2021-01-12
同學你好,紅沖分錄,借:銀行存款,負數,貸:主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅(銷項稅費),負數。重開的發票,借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅費)。
2023-11-15
你好!可以是可以,但是沒必要這樣啊。不容易理解
2024-07-10
你好,你的會計分錄是對的
2025-03-17
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