您好 請問稅金是否已經交了做的這個分錄
3月開錯發票的稅率對方未認證但3月收入我已入賬還未收到款,4月開紅字發票后,從開一張正確發票現在匯總表左右不平差額就是主營業務收入數據,4月分錄沖減收入借:應收賬款貸:主收入和應交稅費(紅字)借:應收賬款貸:主營業務收入和應交稅費,請問現在該怎么處理?
好的,老師是這樣的我一開始做分錄借:銀行存款450000,貸:主營業務收入445544.55 應交稅費未交增值稅4455.55有一張前一個季度沖票紅字沖了紅字借現金100000貸主營業務收入99009.9應交稅費已交稅金990.1然后990.1然后我就去看了科目余額匯總表,但是在已交稅金那欄掛著負數990.1怎么讓他不在貸方沖平
老師是這樣的我一開始做分錄借:銀行存款450000,貸:主營業務收入445544.55 應交稅費未交增值稅4455.55有一張前一個季度沖票紅字沖了紅字借現金100000貸主營業務收入99009.9應交稅費已交稅金990.1然后990.1然后我就去看了科目余額匯總表,但是在已交稅金那欄掛著負數990.1,這個沖的和開的發票是電子普通發票,
老師您好 請問老師我是21年12月份開的專用發票 包括開了兩張紅字發票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發票借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-銷項稅 沖銷今年多開收入的借應收賬款(紅字)貸主營業務收入(紅字)應交稅費_銷項稅(紅字)沖銷20年的收入是借應收賬款(紅字)貸待以前年度損益調整(紅字)應交稅費-銷項稅(紅字) 請問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當月收入 納稅申報表的收入怎么確定 按那個數填寫納稅申報表的收入
老師您好,小規模納稅人, 因為給對方多開了一張增值稅普通發票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數發票了) 當時開正數發票的時候是 借:應收賬款2260元,貸:主營業務收入-物業費2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額22.38元, 開負數發票的時候分錄是:借:應收賬款 負數2260元,貸:主營業務收入-物業費 負數2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數22.38元, 由于紅沖的這個發票是普票,它影響了我財務報表中應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個應交稅費轉回去,使它不影響我專票的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額?
原股東300萬認繳,現153萬轉給別人
a銷售方b購買方,a票不夠找了c開發票,然后b應該付給發票抬頭上的c還是付給a
要找之前年份的納稅申報表,篩那個關鍵字是最后確認的?
銷售生蠔500元,花甲500元,帶魚500元,支付寶收款,怎么做會計分錄
轉過來的公司,稅務的登錄要改密碼在哪里改
你好老師,公司剛開始營業3個月,還在虧損狀態,還有設備款沒有付完,現在股東想撤資有三種情況1.如果股東入股寫投資款131.2萬,他要起訴退款,他需要承擔企業的盈虧嗎? 2.另一個股東寫股金68萬元,如果他起訴他要承擔企業的盈虧嗎 3.還有一個股東寫轉款82萬,如果他也起訴他需要承擔企業的盈虧嗎,寫轉款的我開個收款收據寫寫投資款并要要簽收條子是否有效, 投資款和股金有什么區別
銷售花甲500元,帶魚500元,生蠔500元,轉到支付寶,怎么做會計分錄
老師好,一客戶本月下了兩張一樣單價和數量的訂單,但是我們是一次發貨的,給客戶開發票時,需要把每張訂單的數量分欄寫在一張發票上嗎,這樣更清晰一點
現在要做2024年匯算清繳,企業24年是剛成立,籌備期間發生的招待費,我們記賬管理費用-業務招待費,24年收入為0,請問我們業務招待費可以扣除嗎
事業單位法人證書單位名稱帶括號內容,銀行不帶,稅務退稅退不回來,需要更改么?公章是不是也需要刻帶括號內容的
借現金 貸主營業務收入 貸 應交稅費已交稅金嗯嗯,前面這個是六月末做的,后面那個未交增值稅是這個月超了30萬
紅沖的就是前一個季度藍字分錄怎么寫的
借現金100000 貸主營業務收入99009.9 貸 應交稅費已交稅金990.1
那您后面開具了紅字發票??貸 應交稅費已交稅金990.1? 應該沒有金額啊?