同學(xué),你好 可以按照60%扣除
請問老師,我們是商貿(mào)企業(yè),剛開業(yè),老板招待客戶,在本地酒店住宿,計做業(yè)務(wù)招待費嗎?發(fā)生在九月份,當(dāng)月月底有一筆收入,那算不算是籌辦期間費用呢?籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費是否只是百分之六十抵扣呢?
老師,我公司是2021年3月成立的公司,這一整年都沒收入,發(fā)生了70000元業(yè)務(wù)招待費,那么匯算清繳的時候,可以做為籌建期按發(fā)生額60 %扣除嗎?
21年剛來辦的企業(yè)還沒發(fā)生營業(yè)收入,但有業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費的稅收金額是灰色的不能填,說是籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費可以自企業(yè)開始營業(yè)之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費那欄就不需要填了,那會計賬上需要做什么處理嗎?
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發(fā)生了7萬塊的業(yè)務(wù)招待費,當(dāng)年沒有收入。這個費用我是記得管理費用-業(yè)務(wù)招待費,這個費用其實應(yīng)該是屬于籌建期的業(yè)務(wù)招待費,我用業(yè)務(wù)招待費這個科目,匯算清繳的時候,還可以按籌建期的標(biāo)準(zhǔn),去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發(fā)生了7萬塊的業(yè)務(wù)招待費,當(dāng)年沒有收入。這個費用我是記得管理費用-業(yè)務(wù)招待費,這個費用其實應(yīng)該是屬于籌建期的業(yè)務(wù)招待費,我用業(yè)務(wù)招待費這個科目,匯算清繳的時候,還可以按籌建期的標(biāo)準(zhǔn),去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務(wù)報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財務(wù)報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤就高,能舉例子嗎
會計科目不記開辦費,記招待費,也可以按招待費直接扣除60%嗎,因為不是還要按不超過收入千分之五扣除嗎
同學(xué),你好 因為籌建期,所以可以
廣告費也是籌建期 也可以扣除嗎
同學(xué),你好 也可以的