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老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發生了7萬塊的業務招待費,當年沒有收入。這個費用我是記得管理費用-業務招待費,這個費用其實應該是屬于籌建期的業務招待費,我用業務招待費這個科目,匯算清繳的時候,還可以按籌建期的標準,去調增40%嗎?還是必須按100%去調增?

2024-03-18 11:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-18 11:40

你好,那你需要修改科目,管理費用,開辦費。

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快賬用戶2420 追問 2024-03-18 11:45

老師,說開辦費一次性扣除或者要進行攤銷,是什么情況?每個月記的管理費用-開辦費,月底結轉那里,也自動結轉到本年利潤了。還怎么進行攤銷呢

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齊紅老師 解答 2024-03-18 11:46

他長期待攤費用,做的是這個。

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齊紅老師 解答 2024-03-18 11:46

管理費用,這個不用分攤。

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快賬用戶2420 追問 2024-03-18 12:01

老師,我們22年的賬本,已經裝訂好了,業務招待費是當時籌建期實際發生的,科目必須得改成開辦費嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-18 12:02

對的是的,對的是的,對的是的。

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相關問題討論
可以按籌建期的標準,去調增40%
2024-03-18
你好,那你需要修改科目,管理費用,開辦費。
2024-03-18
把實際發生額填寫到納稅調整項目明細表里邊
2022-04-28
同學你好 這個沒事 調增繳納所得稅就可以
2022-04-25
你好需要去改之前賬,改到開辦費下面,之后改之后去做匯算清繳,
2021-04-13
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