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企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。企業在籌建期間,發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除。老師以上內容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說A公司2021年營業收入是100000,成本80000,管理費用20000(招待費10000),本身我是沒有利潤的,還要交企業所得稅嗎?

2022-04-24 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-24 15:51

你好,按照你說的數據,計算思路如下: 當年銷售(營業)收入的5‰=100000*5‰=500 招待費實際發生=10000*60%=6000 那取小值,你的業務招待費只能扣除500元,需要調增10000-500=9500元 100000-80000-20000%2B9500=9500 9500*20%*12.5%=237.5

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你好,按照你說的數據,計算思路如下: 當年銷售(營業)收入的5‰=100000*5‰=500 招待費實際發生=10000*60%=6000 那取小值,你的業務招待費只能扣除500元,需要調增10000-500=9500元 100000-80000-20000%2B9500=9500 9500*20%*12.5%=237.5
2022-04-24
你好,籌建期做管理費用,招待費,它是按照全額稅法上扣除是按照發生額的60%。
2024-04-22
還需要看營業收入千分之五比較取小稅前扣除
2020-11-13
準予扣除的業務招待費支出為18? 5000*0.005=25>30*60=18,
2022-10-26
就是哪個能扣除少就是選擇扣除哪個
2023-08-16
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