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老師,23年12月新注冊公司,目前沒有收入,也沒有發放工資,那業務招待費費又發生,這個怎么辦? 直接計入管理費用有-業務招待費 那這個標準我怎么核算 24年才開始的呀,你在擔心啥呢? 年底在按營業收入14%以內來計算納稅調增嗎? 業務招待費。企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入(營業)收入的0.5%。 老師那這樣是不是計入開辦費更好?開辦費不用受營業額比例限制?

2024-01-22 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-22 15:11

招待費正常做管理費用,開辦費匯算性要按發生額的60%稅前扣除。

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:11

但是前提是得有發票的。

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快賬用戶2424 追問 2024-01-22 15:12

正常的招待費進管理費用,那在什么時候調整?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:13

你好,都是匯算清繳調整。

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快賬用戶2424 追問 2024-01-22 15:18

像這種情況是不是做開辦費很好,可以少繳稅?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:21

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶2424 追問 2024-01-22 15:25

開辦費對于其他費用是不是都和直接進管理費用一樣了,沒有優惠的政策了對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:26

對的,是的,是這么做,是這么理解的,但是你選擇了做開辦費,其他的也得做開辦費啊。

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快賬用戶2424 追問 2024-01-22 15:29

開辦費是不是除了入資產的都必須進開辦費了?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:30

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶2424 追問 2024-01-22 15:31

老師給我寫下進開辦費和轉出的分錄可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:33

你說的轉出是納稅調增嗎?如果是的話,不需要做賬務處理

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快賬用戶2424 追問 2024-01-22 15:43

現在開辦費不用分攤費用了對嗎?當月直接進本年利潤科目,期末也是沒有余額的對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:46

你好對的 是這么做的

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快賬用戶2424 追問 2024-01-22 15:58

老師幫我看看我寫的分錄,是不是這樣的一個過程?還有一個疑問點,就是最后的納稅調增,不進開辦費就算沒有超過營業額的14%,也做同樣的這次稅款調整。

老師幫我看看我寫的分錄,是不是這樣的一個過程?還有一個疑問點,就是最后的納稅調增,不進開辦費就算沒有超過營業額的14%,也做同樣的這次稅款調整。
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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:59

不好意思,看不了圖片。

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快賬用戶2424 追問 2024-01-22 16:20

之前不是可以看到的嗎

之前不是可以看到的嗎
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齊紅老師 解答 2024-01-22 16:23

我這邊的問題 顯示的空白

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招待費正常做管理費用,開辦費匯算性要按發生額的60%稅前扣除。
2024-01-22
你好,按照你說的數據,計算思路如下: 當年銷售(營業)收入的5‰=100000*5‰=500 招待費實際發生=10000*60%=6000 那取小值,你的業務招待費只能扣除500元,需要調增10000-500=9500元 100000-80000-20000%2B9500=9500 9500*20%*12.5%=237.5
2022-04-24
還需要看營業收入千分之五比較取小稅前扣除
2020-11-13
就是哪個能扣除少就是選擇扣除哪個
2023-08-16
你好,學員 稅法對招待費的稅前扣除采取兩頭限制的方式,即業務招待費的發生額只允許稅前列支60%,同時最高額不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。那么,如何能做到在限額以內既能充分列支,又能盡量減少納稅調整事項呢?筆者認為,應該找出二者的最佳比例關系。如果把企業當期取得的銷售(營業)收入設為x,當期列支的業務招待費設為y,則當60%y=5‰x時,就有y=8.33‰x的關系存在。即當企業的業務招待費達到銷售收入的8.33‰時,就達到了業務招待費稅前扣除的最高限額。
2023-08-19
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