招待費正常做管理費用,開辦費匯算性要按發生額的60%稅前扣除。
老師你好 關于招待費 企業發生的與生產經活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。 這個60% 意思是我一百的發票只能扣60是嗎?
企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。企業在籌建期間,發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除。老師以上內容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說A公司2021年營業收入是100000,成本80000,管理費用20000(招待費10000),本身我是沒有利潤的,還要交企業所得稅嗎?
老師企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰; 我記得是按照孰低規則,怎么理解這個孰低?
《企業所得稅法》對招待費的稅前扣除采取兩高限制的方式。業務招待費的 發生額允許稅前列支 60%,同時最高額不得超過當年銷售(營業)收入的 5‰。 通過這兩個最高限額的對比,我們可以計算得到企業當年業務招待費所得稅 前的最高扣除限額為:業務招待=8.33‰X 營業收入,老師,這個8.33是怎么計算來的,公式是怎么樣的, 壽司列出計算公式,謝謝老師
老師,23年12月新注冊公司,目前沒有收入,也沒有發放工資,那業務招待費費又發生,這個怎么辦? 直接計入管理費用有-業務招待費 那這個標準我怎么核算 24年才開始的呀,你在擔心啥呢? 年底在按營業收入14%以內來計算納稅調增嗎? 業務招待費。企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入(營業)收入的0.5%。 老師那這樣是不是計入開辦費更好?開辦費不用受營業額比例限制?
老師這個是什么意思?
外貿公司,給國外的客戶開發票,訂單金額10000美金,開發票的時候按照哪天的匯率開
老師你好,公司為小規模納稅人,平時是帶銷眼鏡。就是對方發過來一些眼鏡,我們給賣完以后把錢匯給對方,對方再給我們開一個總的發票,只寫上眼鏡多少個多少錢?請問這種我們做賬該如何?一開始經理沒說清楚,我都按庫存商品進了眼鏡,直接就是銷售了結算成本,實際上業務好像不對,我們在所得稅產生了很多,除了人員工資費用,也沒有什么其他的費用
老師,個體戶收到的發票,稅率不相同 計成本的時候,直接填價,還是價+稅呀?個體戶,成本票不夠,在填經營所得的時,可以按做賬實際填,還是必須按收到的成本票填?
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,7月份成立的公司,年底都需要做什么?用的是咱們學堂的記賬軟件。
但是前提是得有發票的。
正常的招待費進管理費用,那在什么時候調整?
你好,都是匯算清繳調整。
像這種情況是不是做開辦費很好,可以少繳稅?
是的,對的,是這么做的。
開辦費對于其他費用是不是都和直接進管理費用一樣了,沒有優惠的政策了對嗎?
對的,是的,是這么做,是這么理解的,但是你選擇了做開辦費,其他的也得做開辦費啊。
開辦費是不是除了入資產的都必須進開辦費了?
是的,對的,是這么做的。
老師給我寫下進開辦費和轉出的分錄可以嗎?
你說的轉出是納稅調增嗎?如果是的話,不需要做賬務處理
現在開辦費不用分攤費用了對嗎?當月直接進本年利潤科目,期末也是沒有余額的對嗎?
你好對的 是這么做的
老師幫我看看我寫的分錄,是不是這樣的一個過程?還有一個疑問點,就是最后的納稅調增,不進開辦費就算沒有超過營業額的14%,也做同樣的這次稅款調整。
不好意思,看不了圖片。
之前不是可以看到的嗎
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