同學(xué),你好 是的,要帶括號
和個(gè)人交易金額不超過500元,非現(xiàn)金支付,可稅前扣除,國家稅務(wù)總局公告2018年第28號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。 老師這個(gè)單位伙食費(fèi)都是從早市買的最便宜的 普通收據(jù) 肯定不能報(bào)銷吧 超市小票也不可以吧 必須是發(fā)票吧
老師好!我單位是做清洗服務(wù)的,對象都是養(yǎng)殖戶,沒有公司名稱,只是承包者,我們雇傭了臨時(shí)工去完成了雞舍清洗工作,賬務(wù)如何處理? 1,臨時(shí)工工資怎么做賬,包括稅務(wù)如何處理? 2,這個(gè)養(yǎng)殖戶給我們結(jié)算時(shí)不需要票,而且是微信轉(zhuǎn)賬給我們現(xiàn)場帶隊(duì)人員或者法人銀行卡上,我們小規(guī)模該如何確認(rèn)收入呢? 請老師指導(dǎo)!
、審計(jì)證據(jù)、底稿實(shí)務(wù)題(共1小題20分) A 注冊會計(jì)師正在執(zhí)行甲公司2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)。A 注冊會計(jì)師在審計(jì)過程中實(shí)施了函證程序。相關(guān)審計(jì)工作底稿的部分內(nèi)容摘錄如下 金額單位:萬元 詢證函編號 是否回函(是/否) 賬面余額 回函金額 差異 審計(jì)說明 銀行詢證函 (1) Y1 是 3500 3500 0 (2) Y2 是 5600 5600 0 (3) 應(yīng)收賬款洵證函 (4) W1 不適用 900 不適用 不適用 (5) W2 是 300 0 300 (6) 審計(jì)說明: (1) 銀行函證的范圍是甲公司2019 年12月31 日仍在使用的所有銀行賬戶,包括有余額和余額為零的銀行賬戶。 (2) 項(xiàng)目組成員B攜帶詢證函在甲公司財(cái)務(wù)人員C 的陪同下前往該銀行辦理跟函事宜。具體辦理時(shí),由財(cái)務(wù)人員C與銀行相關(guān)人員D 到后臺核對后加蓋銀行公章,然后交給在業(yè)務(wù)大廳等待的項(xiàng)目組成員B。要求:針對上述審計(jì)說明第(1) 至(2) 項(xiàng),逐項(xiàng)指出A 注冊會計(jì)師的做法是否恰
我們單位是個(gè)小學(xué),學(xué)校的食堂,大門位置,被征用了,現(xiàn)在棚戶區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,要給我們征收補(bǔ)償款,大約76萬多元,讓我們來開票,我問了財(cái)政,財(cái)政說這是我們的收入,不能開局行政事業(yè)性收據(jù),我想請問一下,我是需要開局增值稅電子普通發(fā)票么?開局的內(nèi)容是什么?學(xué)校是小規(guī)模,那我需要繳納,增值稅,印花稅?城建稅及附加稅么?另外棚戶區(qū)改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,他們有稅號么?開發(fā)票,我只寫單位名稱,不寫稅號也不對吧?麻煩解答疑惑,謝謝了
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請了個(gè)阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個(gè)月買菜3千多,阿姨每次拿回來的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫單子,這個(gè)能做賬嗎?2、我知道有個(gè)稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說要這個(gè)小商販去稅務(wù)局代開發(fā)票,要交1個(gè)點(diǎn)的稅,還要交10個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,有這個(gè)10個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運(yùn)輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶,核定征收的一個(gè)月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤就高,能舉例子嗎
就是說銀行必須要和稅務(wù)和法人證書一致對吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的