你好,股權轉讓應該按照產權轉移數據萬分之五稅率征印花稅,以產權轉移合同上的載明金額為準。
小規模納稅人,開具1%稅率的普票,季度銷售額超過30萬,是按全額繳納增值稅還是按超出部分繳納
老師你好,社會團體組織收到工會給的費用計入什么開門
老師,茶葉店屬于個體,進項沒有發票可以計算成本嗎?
老師,銀行扣的利息,怎么寫分錄
老師 退出積 是開票的銷售額 還是退什么 票上都是0稅率
固定資產預計凈殘值怎么算的,我怎么知道是多少?
小企業會計準則,也需要填管理費用,銷售費用明細嗎?
請問老師,房開公司這個月繳納城鎮土地使用稅竟然是0,系統帶出來,這是怎么回事
日常未計提增質稅,季末計提會計分錄:借:主營業務收入,貨:應交稅費一應交增值稅對嗎
請問公司購入的車當時入賬時是普票,沒有進項抵扣,現在要賣出去,可以按3% 開票,減按2%交稅嗎?
分紅計算在內嗎?
看你們合同上如何記載,如果能分別列明,只對轉移產權部分征稅
分別列明了,那就是按30萬去繳納印花稅是吧?
嗯嗯,是的,同學。按30就行
印花稅是按產權轉移書據稅目繳納是吧?
嗯嗯,是這樣的,同學