同學你好 ,是你沒有開發票給到客戶是這樣嗎,
請問老師 我們在7月底開具的發票 并且確認了收入當時做的是 借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 然后8月初收到了款項 借銀行存款 貸 應收賬款 但是8月初發現發票開具錯誤 紅沖了(普通發票) 請問老師 8月份的賬務怎么處理呢?
老師您好,我在6月給對方開發票,分錄是借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。當月收到對方轉來的款項分錄是借銀行存款 貸應收賬款,現在10月對方說他們轉錯了 應該從另外一個賬戶轉出來 然后我就退回了 現在是我做了退回的分錄借應收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產生了一筆手續費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
你好,老師,本月我公司紅沖一筆營業收入,之前做的分錄是: 1、銷售業務收入 借:應收賬款-XX貿易公司 184031.13 貸:主營業務收入 162859.41 應交稅費-應產增值稅-銷項稅額21171.72 2、本月紅沖 我做分錄:紅沖銷售收入 借: 應收賬款- XX貿易公司 -184031.13 貸:主營業務收入 -162859.41 應交稅費-應產增值稅-銷項稅額-21171.72 3、本月重新開具發票 借:應收賬款- XX貿易公司 148007.13 貸:主營業務收入 130979.76 應交稅費-應產增值稅-銷項稅額 17027.37 現在我生產報表之后,資產總額不平,相差的金額就銷項稅額的金額4144.35
老師你 好,請你幫我看看在12月我確認收入并結轉后,有一筆銷項稅,但是在1月收到款時,對方A貨暫時不開發票,以后集中開,我就把12月的借應收賬款 ,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅做了紅沖。但是2月了這筆稅還在,老師我不知道哪里出問題了。
老師請問,我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應收賬款 應交稅費-增值稅(銷項稅) 貸:主營業務收入 但是我需要給對方開專票,我 4月沒開,5 月才開的票,那我 5 月的時候應該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
公司跟個人租房,對方沒有票怎么解決
老師,請問居間費的標準,政策法規
老師 農民專業合作社的增值稅所得稅怎么處理
我們執行小企業會計準則,涉及跨年費用的都直接錄入未分配利潤了,那報表的邏輯關系就不對了,年報的時候報表按12月末的數據去申報嗎?
您好小規模納稅人物業公司,營業執照增加什么經營范圍可以開(服務費)發票, 自己可以在電子稅務局開專票嗎,開服務費專票是幾個點
親們,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
請問,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
今年補開前幾年的費用,如果要歸屬到以前當期的話,賬務稅務怎么處理?
材料庫有一批防曬膜,客戶要求發貨時蓋上防曬膜,這個不是常規的包裝物,賬務應該怎么做啊?是直接打領料單領用,算銷售費用,還是怎么弄啊?
老板個人名義為公司貸的經營性貸款,還貸款利息掛公司財務費用了并且沒有發票,如果這個部分出現疑點了,應該怎么應對
是的,暫時不開票,下次開票的時候補稅款這樣
同學你好, 1、借:應收賬款---暫估收入 ? ? ? ? ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ?應繳稅費----應交增值稅---銷項稅額 2、次月沖回: ? ? ? ? ? 借:應收賬款---暫估收入??? (負數或紅數) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:主營業務收入?????? (負數或紅數) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應繳稅費----應交增值稅---銷項稅額???? (負數或紅數) 3、根據開發票的正確去掛帳就可以了;
這筆我是已經沖了,但是不知道為什么還是這樣的
同學你好,你沖銷后,只是把你暫估的沖掉了,同時,還要再掛帳一筆正確的應收帳款上去;
最后一張就是正確的呀 ,就沒有銷項稅了,是不是結轉的 也要沖
同學你好,你掛帳收入,銷項稅額也有數據,和你之前的方式是一樣的,怎么后面就沒有這個銷項稅額了呢,
不開票了
同學你好,不開票了,你分錄也要做收入、銷項稅額出來呀,
不開票都沒有銷項稅了