借應收賬款財務費用貸銀行存款。
老師您好,今年6月我們給對方開票25000,當月對方把這筆錢轉進我們賬戶了,10月的時候對方說他們當時轉的賬戶不合適,要求我們退回,然后我退回了,現在我做這個退回的分錄。我不知道怎么做,我把當時收到款的分錄給您發一下,麻煩您幫我看下,謝謝
老師您好,我在6月給對方開發票,分錄是借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。當月收到對方轉來的款項分錄是借銀行存款 貸應收賬款,現在10月對方說他們轉錯了 應該從另外一個賬戶轉出來 然后我就退回了 現在是我做了退回的分錄借應收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產生了一筆手續費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
老師,我上個月做了一筆確認收入的分錄。然后這個月我要把這筆錢退還給對方單位。上個月的分錄是借銀行存款。貸主營業務收入。應交稅費應交增值稅。這個月我退還給對方單位錢的時候。貸方記銀行存款。因為是用友軟件,所以我搞不太清楚,我的營業收入和應交稅費,應該記到借方。還是應該借到貸方紅字。
老師您好,我們買了一塊地,先付給了對方拍賣傭金2萬元 我的分錄是借:應付賬款,貸:銀行存款。 第二個月收到了發票,我不知道怎么做分錄,麻煩您說下,謝謝老師
老師,我發現五月我有一筆分錄做錯了,借銀行存款10000貸主營業務收入和增值稅,我現在發現應是借應收款貸貸主營業務收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調整五月幾號憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍字了。,
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
謝謝老師,那我這個應收賬款做紅字合不合適呢
老師,或者麻煩您說下就是這個正確的分錄怎么做,我覺得我剛說的不合適。就這一筆我給退回的分錄。
手續費誰來負擔 他給你多少 你給他多少
是我退給對方的款25000,我轉賬支付的,手續費10元
如果25000包含了十塊錢的,你直接借應收賬款貸銀行存款就可以 手續費不要做,因為不是你們負擔的是對方。
這個手續費10元沒有包含在25000元里,是銀行單獨扣下的,這個手續費是我們承擔的。
那不對 25000是人家給你的 你給人家25010才對
嗯,老師我現在要做的是給對方退回的分錄,退回25000,手續費10元,這個在銀行賬上是分開扣的,就是支付了一筆25000,還有一筆是支付25000元產生的手續費10元。也就是合起來25010元。
借應收賬款25000 財務費用10 貸銀行存款