您好,做原分錄的紅字就可以。
您好,老師。我是上個月開具發票并做賬。借:應交稅費-增值稅 貸:銀行存款 這個月我才收到對方部分貨款并做賬。借:銀行存款 應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費。 請問這樣做賬正確嗎?
老師您好,我在6月給對方開發票,分錄是借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。當月收到對方轉來的款項分錄是借銀行存款 貸應收賬款,現在10月對方說他們轉錯了 應該從另外一個賬戶轉出來 然后我就退回了 現在是我做了退回的分錄借應收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產生了一筆手續費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
老師,我上個月做了一筆確認收入的分錄。然后這個月我要把這筆錢退還給對方單位。上個月的分錄是借銀行存款。貸主營業務收入。應交稅費應交增值稅。這個月我退還給對方單位錢的時候。貸方記銀行存款。因為是用友軟件,所以我搞不太清楚,我的營業收入和應交稅費,應該記到借方。還是應該借到貸方紅字。
老師,單位簽了一份三年的服務合同,寫明對方按月支付服務費,我方收到后按月開發票,每月會計分錄是 借銀行存款 貸主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅對嗎?
老師,我發現五月我有一筆分錄做錯了,借銀行存款10000貸主營業務收入和增值稅,我現在發現應是借應收款貸貸主營業務收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調整五月幾號憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍字了。,
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
怎么直接沖紅???我銀行存款也直接做借方紅字嗎?
就是全部按照上個月的分錄做,但是把樹全都改成紅色是嗎?
你好,銀行可以做貸方的藍字也可以做借方紅字
老師,請問那咱們食物中一般都是怎么做的呀?大部分人都是怎么做的呀?
你好,涉及損益類的科目紅字沖回,銀行的話做反方向籃子。
那增值稅呢應交稅費。
也是正常做嗎?不需要沖紅。?
你好,那就做應交稅費應交增值稅進項稅轉出科目。
小規模沒有涉及轉出,就設置了一個增值稅科目
那就應交稅費,應交增值稅做紅字。