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您好,21年10月之前的會計,做賬的時候,月末年末都沒有結轉增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進項稅額和銷項稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進項稅額和銷項稅額里面清0,把留底增值稅轉到轉出未交增值稅?

2022-02-24 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-24 11:55

按余額結轉就可以 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅

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快賬用戶1158 追問 2022-02-24 12:05

就是這些應交增值稅,銷項稅額,進項稅額,轉出未交增值稅,因為從來都沒有結轉過,就沒有做過結轉分錄,所以跟稅局里面數據對不上,就想著我接手了,把之前數據轉了結清楚。

就是這些應交增值稅,銷項稅額,進項稅額,轉出未交增值稅,因為從來都沒有結轉過,就沒有做過結轉分錄,所以跟稅局里面數據對不上,就想著我接手了,把之前數據轉了結清楚。
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齊紅老師 解答 2022-02-24 13:34

那你要核對對不上的原因哦

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快賬用戶1158 追問 2022-02-24 14:10

他這個之前會計換了好幾個,19年開始。就對不上了。

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齊紅老師 解答 2022-02-24 14:16

你是查不清楚原因嗎

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快賬用戶1158 追問 2022-02-24 14:19

應該說是我沒有賬本也沒有賬套,我從哪里查。。。

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齊紅老師 解答 2022-02-24 14:21

賬套是延續的,你交接的時候,應該前面數據是有的啊

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快賬用戶1158 追問 2022-02-24 14:22

。。。。。意思是我現在交接過來的是22年的,但是只有21年的,21年期初的這些余額,全都對不上,21年也不是我交接的,我怎么知道。

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快賬用戶1158 追問 2022-02-24 14:22

所以后面之前做的都沒結轉,都對不上。

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齊紅老師 解答 2022-02-24 14:23

你現在搞不清楚原因,只能吧差額調整到費用里面了

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按余額結轉就可以 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
2022-02-24
這種處理存在一定風險且不完全符合稅務規定的嚴謹性。 一、關于留抵退稅后的處理 留抵退稅后,企業應按照實際經營情況進行增值稅的核算。如果單純為了每月繳納一定增值稅而進行不恰當的賬務處理,可能會引起稅務風險。稅務機關對于留抵退稅有后續的監管,若發現企業存在異常操作,可能會進行檢查和處理。 進項稅額轉出一般是在特定情況下進行,如用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費等,而不是為了控制繳納增值稅的金額而將留抵稅額計入進項稅額轉出。 二、合規的處理方式 企業應正常核算進項和銷項稅額,根據實際業務進行賬務處理和稅務申報。 如果老板希望每月繳納一定增值稅,可以從業務角度考慮,如合理安排采購和銷售時間,控制進項發票的認證時間等,以實現較為平穩的增值稅繳納情況,但不能通過不恰當的賬務處理來達到目的。
2024-09-04
對的,同學,你的理解是正確的
2024-01-11
轉出未交增值稅=銷項稅-進項稅 如果有留底進項稅,轉出未交增值稅=銷項稅-進項稅-留底進項稅
2022-01-14
意思是收到留抵退稅款了,是嗎?
2021-03-12
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